外務省 / 総合外交政策局 / 不拡散・科学原子力課

ワッセナー・アレンジメント(WA)分担金

予算事業ID 1025 前年度事業 開始 1993年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 分担金・拠出金

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3,464 万円 のうち 3,464 万円(100.0%)を執行。不用相当額 927 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3,943 万円、FY2026 概算要求は 3,919 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,027 万円 → FY2025 当初 3,943 万円(+94.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

我が国を含む42か国から構成されるワッセナー・アレンジメント(WA)は、通常兵器及び関連汎用品・技術の移転によって特定の国・地域に同兵器等が過度に蓄積され、当該国・地域の不安定化につながることを防止するため、参加国による同兵器等の移転に関する透明性を向上させるとともに、共通の規制リスト等を踏まえた責任ある輸出管理の実施を促進することを通じ、地域及び国際の安全と安定に貢献することを目的とする。

事業の概要

WA参加国間で運用されているオンライン情報共有システムや、年7回開催される主要会合(下記の「活動指標及び活動実績」欄参照)等を通じて、(1)アジア地域を含む各地域の情勢や参加国による通常兵器の移転実績等に関する情報交換、(2)各国が移転を規制すべき通常兵器及び関連汎用品・技術のリストや輸出管理措置の実施・執行に関するベスト・プラクティス文書の作成・改訂を行っているほか、(3)WA事務局長が中心となって非参加国に対する輸出管理制度の強化を奨励するアウトリーチ活動等を実施している。本件分担金は、上記オンライン情報共有システムの維持・管理,参加国間での各種会合の開催、非参加国に対するアウトリーチ活動、これらの取組を支えるWA事務局(ウィーン)の運営等のために使用される。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,464 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,027 万円 要求の 58.5%現額 3,464 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,464 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 927 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 95.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3,919 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,027 万円
補正予算1,437 万円
歳出予算現額3,464 万円

使い道

執行額3,464 万円
不用相当額927 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 23,125,000 円 23,125,000 円 23,125,000 円
2022 24,936,000 円 24,936,000 円 24,936,000 円
2023 25,392,000 円 25,392,000 円 25,392,000 円
2024 20,269,000 円 34,640,000 円 34,639,073 円
2025 39,431,000 円 39,431,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202123,125,000 円23,125,000 円23,125,000 円100.0%0 円2025年度シート
202224,936,000 円24,936,000 円24,936,000 円24,936,000 円100.0%0 円2025年度シート
202325,392,000 円25,392,000 円25,392,000 円25,392,000 円100.0%0 円2025年度シート
202434,640,000 円20,269,000 円34,640,000 円34,639,073 円100.0%927 円2025年度シート
202538,359,000 円39,431,000 円39,431,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 20,269,000 円 → FY2025 要求 38,359,000 円 → FY2025 当初 39,431,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 34,639,073 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 39,431,000 円 → FY2026 要求 39,189,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
34,640,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
20,269,000 円
補正予算
14,371,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
34,640,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 20,269,000 円(1件)、第1次補正予算 14,371,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
34,639,073 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
927 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
支出先・使途については、年次報告書などを精査し、十分に把握。WAは、職員13名と事務局が小規模であり、また一般予算に占める人件費割合が約8.5割を占めるなど、特殊な事情を抱えているが、事業の効率化等を通じて予算の削減に努めている。
改善の方向性
関係国との協議・協力を通じ、WA予算の作成において今後とも厳格な審査が行われるよう努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
分担金が効果的に活用されるよう、引き続き適切な執行管理に努めるとともに、当該国際機関側の予算合理化のための協議・調整について積極的かつ主体的に実施する。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットWA参加国間で主な会合を年7回(総会(1回)、一般作業部会(2回)、専門家会合(3回)、審査・執行官会合(1回))開催する。[回]77 100
アウトカム・長期期限内に行われる通報の割合が参加国の65%以上となること(成果実績計算式:通報済国数÷全参加国数×100)[%]6562 95.38462

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
分担金が効果的に活用されるよう、引き続き適切な執行管理に努めるとともに、当該国際機関側の予算合理化のための協議・調整について積極的かつ主体的に実施する。
FY2025 当初予算(参考)
39,431,000 円
FY2026 概算要求
39,189,000 円
主な増減理由
為替レートの変動による増額。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aワッセナー・アレンジメント(WA)
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34,639,073 円