外務省 / 経済局 / 経済安全保障課

在京外交団等による国内エネルギー関連施設視察

予算事業ID 1045 前年度事業 開始 2017年度 主要経費: エネルギー対策費 実施方法: その他

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 99.5 万円 のうち 39.8 万円(40.0%)を執行。不用相当額 59.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 83.6 万円、FY2026 概算要求は 86.9 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 99.5 万円 → FY2025 当初 83.6 万円(−16.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

2016年、安倍総理(当時)が福島訪問時に立ち上げを指示した「福島新エネ社会構想」を受けて、官房長官の下で再生可能エネルギー等関係閣僚会議が開かれ、関係省庁が一体となって協力を進めることが確認された。震災から10年を迎えた2021年に同構想は改定され、外務省として、引き続き、在京外交団等に対して、我が国の有する高いエネルギー技術や我が国の進めるエネルギー政策、エネルギー安全保障に関する立場をインプットすることを目的としている。

事業の概要

在京外交団等に対して、主として、新エネ社会構想が進む福島に加えて国内新エネ・省エネ先進施設への視察ツアーを主催し、我が国の新エネ・省エネ技術を対外発信し、ビジネスチャンスや産官学連携の拡大につなげる。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 80 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 99.5 万円 要求の 124.4%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 39.8 万円 執行率 40.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 59.7 万円 現額の 60%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 86.9 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算99.5 万円
歳出予算現額99.5 万円

使い道

執行額39.8 万円
不用相当額59.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 900,000 円 900,000 円 0 円
2022 900,000 円 900,000 円 1,000,000 円
2023 875,000 円 875,000 円 478,000 円
2024 995,000 円 995,000 円 398,000 円
2025 836,000 円 836,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021900,000 円900,000 円0 円900,000 円2025年度シート
2022900,000 円900,000 円900,000 円1,000,000 円111.1%要確認2025年度シート
2023900,000 円875,000 円875,000 円478,000 円54.6%397,000 円2025年度シート
2024800,000 円995,000 円995,000 円398,000 円40.0%597,000 円2025年度シート
20251,072,000 円836,000 円836,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 995,000 円 → FY2025 要求 1,072,000 円 → FY2025 当初 836,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 398,000 円(40.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 836,000 円 → FY2026 要求 869,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
800,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
995,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
995,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 995,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
398,000 円
執行率
40.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
597,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
(入力をお願いします)
改善の方向性
(入力をお願いします)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット年間視察回数[回数/年]1
アウトカム・短期年間視察実施回数[回数]1
アウトカム・長期参加者アンケート結果(満足度)[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
836,000 円
FY2026 概算要求
869,000 円
主な増減理由
出張者追加による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社A
バス借り上げ、飲料水手配
173,000 円
B株式会社B
通訳手配
113,000 円
D株式会社D
鉄道チケット手配
63,000 円
C株式会社C
昼食会手配
36,000 円