外務省 / 大臣官房 / 広報文化外交戦略課

ITを利用した広報基盤整備

予算事業ID 1070 前年度事業 開始 2007年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,762 万円 のうち 3,061 万円(110.8%)を執行。不用相当額は算出不能(要確認)。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 2,978 万円、FY2026 概算要求は 5,004 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 2,762 万円 → FY2025 当初 2,978 万円(+7.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国内外の幅広いインターネット利用者層を対象として、ウェブサイト、ソーシャルメディア等を通じ、我が国の外交政策、国際情勢及び国際問題等に関する情報の発信を行い、我が国の外交活動に関する理解促進を図る。そのために必要なシステム基盤・運営基盤等の整備(構築・維持管理・改善等)を行う。

事業の概要

ITを利用した広報を実施するための整備を行う。具体的には、以下のとおり。/ 1 IT広報システムの運営・維持管理/ 2 IT広報業務の業務・システム最適化/ 3 ホームページコンテンツの管理・運用/ 4 インターネットでの在外公館情報発信/ 5 ソーシャルメディアを通じた情報発信能力の拡充

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,762 万円 要求の 23.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,061 万円 執行率 110.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 要確認 差額 -299 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 5,004 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,762 万円
歳出予算現額2,762 万円

使い道

執行額3,061 万円

執行額+翌年度繰越が歳出予算現額を 299 万円 上回るため、不用相当額は算出していません(要確認)。

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 554,000,000 円 608,000,000 円 531,000,000 円
2022 35,200,000 円 54,200,000 円 28,000,000 円
2023 33,000,000 円 33,000,000 円 32,484,000 円
2024 27,621,000 円 27,621,000 円 30,610,000 円
2025 29,779,000 円 29,779,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021554,000,000 円608,000,000 円531,000,000 円87.3%77,000,000 円2025年度シート
20220 円35,200,000 円54,200,000 円28,000,000 円51.7%26,200,000 円2025年度シート
202338,200,000 円33,000,000 円33,000,000 円32,484,000 円98.4%516,000 円2025年度シート
2024117,000,000 円27,621,000 円27,621,000 円30,610,000 円110.8%要確認2025年度シート
202552,848,000 円29,779,000 円29,779,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 27,621,000 円 → FY2025 要求 52,848,000 円 → FY2025 当初 29,779,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 30,610,000 円(110.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 29,779,000 円 → FY2026 要求 50,036,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
117,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
27,621,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
27,621,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 27,621,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
30,610,000 円
執行率
110.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
算出不能/差額 -2,989,000 円(要確認)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
平成25年度から導入した「統合Web環境」の下、運用保守・障害対応等の業務効率化、セキュリティリスクの低減、国内外のSNSの普及・定着を踏まえたSNSによる発信強化、近年のスマートフォン/タブレット端末の急速な普及等、クライアント環境の多様化に対応することにより、効果的な情報発信体制を確立できた。
改善の方向性
各種案件の調達にあたっては、情報システム技術等に関する専門的な知識・経験を有し、独立性・中立性を有する外部専門家及び最高情報セキュリティアドバイザーの助言を得て、調達内容の合理化及び競争性の確保を徹底し、支出先の妥当性確保及びコスト削減に努めるとともに、契約相手方との調整を密にして効率的・効果的に事業を遂行していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットウェブサイトの一般公開時間:1日24時間365日(8,760時間)の公開[日]365365 100
アウトプットソーシャルメディアの一般公開時間:1日24時間365日(8,760時間)の公開[日]365365 100
アウトカム・短期--4800052300 108.95833
アウトカム・長期--4800052300 108.95833
アウトカム・短期--
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き適切且つ効率的な事業実施に努める
FY2025 当初予算(参考)
29,779,000 円
FY2026 概算要求
50,036,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 12 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Hクレアブ株式会社
ソーシャルメディア コンサルタント・公式アカウント運営支援
17,485,000 円
Aデジコン株式会社
動画による情報発信
2,613,000 円
K在外公館
外務省ソーシャルメディアの発信支援・運営改善
2,336,000 円
D在外公館
在外公館ホームページの編集・加工・運営
2,178,000 円
C富士ソフトほか
新設公館サイト追加経費
1,462,000 円
L在外公館
SNS管理ツール活用経費
1,451,000 円
J株式会社ユーザーローカル
SNS管理ツール活用経費
1,375,000 円
E在外公館
ソフトウェア関連経費
526,000 円
B株式会社アーバン・コネクションズほか
外務省ホームページ掲載コンテンツの翻訳費
504,000 円
G富士通ラーニングほか
ウェブシステム関連人材育成
350,000 円