外務省 / 領事局 / 政策課

領事サービスの充実

予算事業ID 1085 前年度事業 開始 1968年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、その他

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4.2 億円 のうち 2.7 億円(64.9%)を執行。不用相当額 1.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 4.1 億円、FY2026 概算要求は 4.6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4.2 億円 → FY2025 当初 4.1 億円(−2.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

領事出張サービス、移住者支援、感染症危険発生時における邦人感染者の国外緊急輸送、領事業務啓発等、在外邦人の利益の保護・増進にかかる様々な業務について、日本国民の海外における利益の保護・増進を目的とする。

事業の概要

移住者支援(中南米諸国に居住する困窮移住者に生活費や医療費を援助した団体又は個人に対して、援助に要した費用の全額又は一部を謝金として支給。)、巡回医師団派遣、海外在留邦人実態調査、領事出張サービス及び窓口案内員配備など領事サービスの実施及び強化の検討、海外渡航者を対象とした広報資料作成や広報、並びに領事担当官の能力向上のための研修の実施や、外国人在留支援センター内に設置する査証相談の実施。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4.2 億円 要求の 86.2%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.7 億円 執行率 64.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.5 億円 現額の 35.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 106.7%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 4.6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4.2 億円
歳出予算現額4.2 億円

使い道

執行額2.7 億円
不用相当額1.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 383,000,000 円 6,566,000,000 円 1,381,000,000 円
2022 569,000,000 円 569,000,000 円 507,000,000 円
2023 555,000,000 円 555,000,000 円 385,253,000 円
2024 422,435,000 円 422,435,000 円 274,008,000 円
2025 412,613,000 円 412,613,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021383,000,000 円6,566,000,000 円1,381,000,000 円21.0%5,185,000,000 円2025年度シート
2022387,000,000 円569,000,000 円569,000,000 円507,000,000 円89.1%62,000,000 円2025年度シート
2023743,000,000 円555,000,000 円555,000,000 円385,253,000 円69.4%169,747,000 円2025年度シート
2024490,000,000 円422,435,000 円422,435,000 円274,008,000 円64.9%148,427,000 円2025年度シート
2025491,671,000 円412,613,000 円412,613,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 422,435,000 円 → FY2025 要求 491,671,000 円 → FY2025 当初 412,613,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 274,008,000 円(64.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 412,613,000 円 → FY2026 要求 457,683,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
490,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
422,435,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
422,435,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 422,435,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
274,008,000 円
執行率
64.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
148,427,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
領事事務補助員の適切な配置、領事出張サービスの実施等を通じ、邦人の利益の保護・増進という目標に向けて進展があったといえる。
改善の方向性
海外に渡航・滞在する邦人の増加が見込まれる中で、邦人の領事サービスに対するニーズに適切に対応するため、今後とも業務内容の見直しに努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット困窮移住者からの支援要請に応じ、各支援団体により必要な支援が適切に実施されること8839086409 97.7588
アウトプット領事出張サービス回数[回]436370 84.86239
アウトプット海外在留邦人数調査統計の作成と公表[件]11 100
アウトカム・長期困窮移住者が、十分な生活と健康のレベルを維持するために必要な支援を得ること
アウトカム・長期領事出張サービスによる取扱件数[件]1400014941 106.72143
アウトカム・長期在留届と在住邦人数の実態との乖離度

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
412,613,000 円
FY2026 概算要求
457,683,000 円
主な増減理由
業務量増加に伴う事務補助員の必要日数増、改正旅費法に伴う宿泊料増額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

L移住者支援団体
困窮移住者に各種支援措置を実施する支援団体に対し、在外公館を通じて謝金を支給する
86,363,000 円
B領事事務補助員
事務補助員への業務委嘱
59,042,000 円
K在留邦人実態調査費
調査業務委嘱費
42,174,000 円
D領事出張サービス
在外職員の出張経費
37,890,000 円