外務省 / 国際協力局 / 緊急・人道支援課

国際緊急援助事務費

予算事業ID 1113 前年度事業 開始 1987年度 主要経費: 経済協力費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 618 万円 のうち 932 万円(150.8%)を執行。不用相当額は算出不能(要確認)。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 680 万円、FY2026 概算要求は 1,023 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 618 万円 → FY2025 当初 680 万円(+10.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国際緊急援助のより迅速かつ効果的・効率的な実施に向け関連する情報収集や調査の平時からの訓練体制強化等を行うこと。

事業の概要

国際緊急援助に関する情報収集や調査、平時からの訓練等及び国際緊急援助隊の実派遣時における結団、解団式への出席経費。また大規模災害発生時、緊急援助の実施を一層迅速化させるため発災初期段階の情報収集と被災国政府との調整及び被災国の我が国在外公館の支援を主目的とする「外務省・国際緊急援助調査チーム」を派遣するための事務費及び国際緊急援助体制の強化にかかる関連経費。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 900 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 618 万円 要求の 68.7%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 932 万円 執行率 150.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 要確認 差額 -314 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,023 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算618 万円
歳出予算現額618 万円

使い道

執行額932 万円

執行額+翌年度繰越が歳出予算現額を 314 万円 上回るため、不用相当額は算出していません(要確認)。

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 6,000,000 円 6,000,000 円 800,000 円
2022 6,500,000 円 6,500,000 円 5,000,000 円
2023 7,400,000 円 7,400,000 円 3,925,000 円
2024 6,179,000 円 6,179,000 円 9,319,000 円
2025 6,800,000 円 6,800,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20216,000,000 円6,000,000 円800,000 円13.3%5,200,000 円2025年度シート
20227,000,000 円6,500,000 円6,500,000 円5,000,000 円76.9%1,500,000 円2025年度シート
20239,000,000 円7,400,000 円7,400,000 円3,925,000 円53.0%3,475,000 円2025年度シート
20249,000,000 円6,179,000 円6,179,000 円9,319,000 円150.8%要確認2025年度シート
20259,685,000 円6,800,000 円6,800,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 6,179,000 円 → FY2025 要求 9,685,000 円 → FY2025 当初 6,800,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 9,319,000 円(150.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 6,800,000 円 → FY2026 要求 10,231,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
9,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,179,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
6,179,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 6,179,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
9,319,000 円
執行率
150.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
算出不能/差額 -3,140,000 円(要確認)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本案件にかかる経費は国際緊急援助業務を行う上で基板となるものである。出張等の支出先については見積合わせを行うことにより、競争性を確保した業者選定を行っている。引き続き効率的、効果的な事業の実施に努めていく。
改善の方向性
事業の実施にあたり、関係機関との密なる調整に努めるとともに、出張経費においては、出張期間は適当であるか、同行者は必要か、経路は経済的且つ合理的なものとなっているか等、引き続き節約措置を十分に行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット国際緊急援助隊もしくは調査チームに派遣される可能性が高い当省職員について、緊急派遣に備えた所定の準備として予防接種を行うことや安全対策(安全靴手配)を行う人数。[円]363000173134 47.69532
アウトプット国際会議への参加[回]
アウトカム・中期国際緊急援助隊の派遣数
アウトカム・短期物資供与の回数
アウトカム・長期INSARAG等の緊急人道支援にかかる機関との協議
アウトカム・短期調査チーム派遣国数

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
6,800,000 円
FY2026 概算要求
10,231,000 円
主な増減理由
航空賃、宿泊費単価増による増額。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A出張者
国際会議、災害支援に関する訓練等(国外・国内出張)
9,062,000 円
B予防接種の実施、安全靴の調達
汚染地域への出張に備えた予防接種・安全靴等手配
174,000 円
CRONSDALE GARDEN他
外務大臣感謝状授与式(装花手配)、消耗品
75,000 円
DSANKO MARKETING FOODS
会議用飲料手配
8,000 円