財務省 / 理財局 / 国有財産調整課

特定国有財産の整備(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定)

予算事業ID 1374 前年度事業 開始 1969年度 終了予定 2032年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 88.5 億円 のうち 74.5 億円(84.2%)を執行。翌年度繰越 13.1 億円、不用相当額 9,291 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 37 億円、FY2026 概算要求は 35.6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 76.9 億円 → FY2025 当初 37 億円(−51.9%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、国の庁舎等の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条)。

事業の概要

本事業は、庁舎等を集約立体化・移転再配置する場合又は地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等を整備する場合に、新施設の整備後不用となった旧施設跡地等の処分収入で整備費を賄う、スクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づく整備計画を策定し、庁舎等整備を実施する事業である。/ 令和8年度は2事業(PFI事業に係る割賦金支払いの未完了事業(2件))の予算を計上する予定である。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 76.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 76.9 億円 要求の 100%現額 88.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 74.5 億円 執行率 84.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 9,291 万円 現額の 1%翌年度繰越 13.1 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 69.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 35.6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算76.9 億円
前年度繰越11.6 億円
歳出予算現額88.5 億円

使い道

執行額74.5 億円
翌年度繰越13.1 億円
不用相当額9,291 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 17,301,000,000 円 17,538,000,000 円 15,209,000,000 円
2022 22,066,000,000 円 23,949,000,000 円 19,791,000,000 円
2023 18,546,786,000 円 22,458,293,603 円 21,168,408,972 円
2024 7,693,965,000 円 8,853,997,013 円 7,452,805,815 円
2025 3,703,066,000 円 5,011,349,700 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202117,301,000,000 円17,538,000,000 円15,209,000,000 円86.7%446,000,000 円2025年度シート
202222,097,000,000 円22,066,000,000 円23,949,000,000 円19,791,000,000 円82.6%246,492,397 円2025年度シート
202318,547,000,000 円18,546,786,000 円22,458,293,603 円21,168,408,972 円94.3%129,852,618 円2025年度シート
20247,693,965,000 円7,693,965,000 円8,853,997,013 円7,452,805,815 円84.2%92,907,498 円2025年度シート
20253,703,066,000 円3,703,066,000 円5,011,349,700 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 7,693,965,000 円 → FY2025 要求 3,703,066,000 円 → FY2025 当初 3,703,066,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,452,805,815 円(84.2%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 3,703,066,000 円 → FY2026 要求 3,563,930,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,693,965,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
7,693,965,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
1,160,032,013 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
8,853,997,013 円
内訳(予算種別)
当初予算 7,693,965,000 円(3件)、前年度から繰越し 1,160,032,013 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,452,805,815 円
執行率
84.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,308,283,700 円
不用相当額
92,907,498 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・未完了事業に係る国の庁舎等の整備及び整備費の支払いについては、令和6年度で新たに2事業が完了し、目標値に向けて着実に推移している。その結果、長期アウトカムについても、目標値に向けて順調に推移している。・支出先及び使途については、国土交通省(各地方整備局)が契約し、その検査などを行うことによりすべて把握している。また、財務省においても国土交通省から執行状況の報告を受けることにより、予算の執行状況を把握している。
改善の方向性
・整備計画の実施に当たっては、未完了事業について着実に実施させることとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・引き続き、未完了事業について事業の進捗状況を公開し、実施状況の透明性の確保に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット整備計画の事業箇所数[箇所]55 100
アウトカム・長期整備費の支払い完了率(令和2年度以降の累計支払額/事業終了予定年度までの支払予定総額)[百万円]9152263563 69.45106

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
・未完了事業について事業の進捗状況を公開するなど、実施状況の透明性の確保に努めた。・なお、未完了事業についてはPFI事業を積極的に活用したコスト削減を実施済。
反映額(特別会計)
財政投融資 特定国有財産整備勘定 846,504,000 円
FY2025 当初予算(参考)
3,703,066,000 円
FY2026 概算要求
3,563,930,000 円
主な増減理由
庁舎等の建設について、整備事業完了等に伴い事業費が減少している。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B鞆絵サイエンスパートナーズ株式会社ほか
庁舎の建設工事等を実施。
7,452,768,514 円
A国土交通省
※国土交通省から先の支出については、施設施工旅費を除いている。
7,452,768,504 円