財務省 / 大臣官房 / 地方課

財務局施設費

予算事業ID 1416 前年度事業 開始 1949年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.1 億円 のうち 2.4 億円(79.2%)を執行。翌年度繰越 2,471 万円、不用相当額 3,929 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1.5 億円、FY2026 概算要求は 2.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 2.8 億円 → FY2025 当初 1.5 億円(−45.2%)。判定は「整合」。

事業の目的

経年による老朽化の進行が著しい財務局の庁舎等について、改修工事等を実施のうえ適切に保全することにより、災害の防除、来庁者の利便性向上及び公務の能率増進を図ることを目的とする。

事業の概要

本事業は、経年による老朽化の進行が著しい財務局の庁舎等に対し、改修工事等を実施するものである。/・令和6年度はさいたま新都心合同庁舎1号館庁舎電気設備改修工事など計13件を実施。/・令和7年度は金沢新神田合同庁舎照明設備改修工事など計15件を実施予定。/・令和8年度は広島地方合同庁舎照明設備改修工事など計14件を実施予定。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.8 億円 要求の 85.7%現額 3.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.4 億円 執行率 79.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,929 万円 現額の 12.8%翌年度繰越 2,471 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 80〜111.1%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 2.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.8 億円
前年度繰越3,296 万円
歳出予算現額3.1 億円

使い道

執行額2.4 億円
翌年度繰越2,471 万円
不用相当額3,929 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 57,000,000 円 89,000,000 円 81,000,000 円
2022 417,000,000 円 417,000,000 円 277,000,000 円
2023 220,198,000 円 226,234,800 円 191,061,144 円
2024 275,140,000 円 308,098,800 円 244,098,834 円
2025 150,820,000 円 223,058,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202157,000,000 円89,000,000 円81,000,000 円91.0%8,000,000 円2025年度シート
2022418,000,000 円417,000,000 円417,000,000 円277,000,000 円66.4%133,963,200 円2025年度シート
2023205,000,000 円220,198,000 円226,234,800 円191,061,144 円84.5%2,214,856 円2025年度シート
2024321,000,000 円275,140,000 円308,098,800 円244,098,834 円79.2%39,287,966 円2025年度シート
2025150,820,000 円150,820,000 円223,058,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 -10,054,000 円

FY2024 当初 275,140,000 円 → FY2025 要求 150,820,000 円 → FY2025 当初 150,820,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 244,098,834 円(79.2%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 150,820,000 円 → FY2026 要求 221,254,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
321,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
275,140,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
32,958,800 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
308,098,800 円
内訳(予算種別)
当初予算 275,140,000 円(1件)、前年度から繰越し 32,958,800 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
244,098,834 円
執行率
79.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
24,712,000 円
不用相当額
39,287,966 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、財務局の業務遂行に必要な庁舎等の機能を維持するために必要な改修工事であり、優先度の高い事業である。契約に当たっては、一般競争入札により競争性を確保している。施設の改修等に当たっては、安全性に問題があるものや老朽化が著しく使用に耐えないものなど、重要性・緊急性が高いものを優先して実施している。
改善の方向性
引き続き、工法等の工夫及び知見の共有による更なるコスト削減により、効果的、効率的な予算執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き、庁舎等の老朽化を考慮し、改修・修繕の必要性、緊急性が高いものから早急に工事を進める等、積極的な対応を検討する。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット改修工事等実施件数[件]1013 130
アウトカム・短期計画された改修工事等のうち実施した件数[件]108 80
アウトカム・長期国土交通省が実施する保全実態調査における施設の保全状況が「良好」(総評点が80点以上)と判断される施設の割合[%]90100 111.11111

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
庁舎の老朽化の状況も考慮しつつ、改修等の必要性、緊急性の高いものから優先的に工事を実施するとともに、工法の工夫等により更なるコスト削減に努めた。
FY2025 当初予算(参考)
150,820,000 円
FY2026 概算要求
221,254,000 円
主な増減理由
対象となる施設整備費の規模により増減が生じている。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B株式会社関電工ほか
国土交通省支出委任工事の実施
207,322,600 円
A東洋建設株式会社ほか
財務局庁舎等の改修工事の実施
36,776,234 円