財務省 / 主計局 / 給与共済課

旅費等実態調査

予算事業ID 1420 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,328 万円 のうち 430 万円(32.4%)を執行。不用相当額 898 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1,065 万円、FY2026 概算要求は 1,077 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,328 万円 → FY2025 当初 1,065 万円(−19.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国内外の経済社会情勢等の実態に適合する旅費制度を維持し、安定的・効率的な旅費制度の運営を確保することを目的とする。

事業の概要

旅費制度を取り巻く実態について、客観的な立場を有する外部の専門機関を通じた調査の実施、調査結果の集計・分析等を行うものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,400 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,328 万円 要求の 94.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 430 万円 執行率 32.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 898 万円 現額の 67.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1,077 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,328 万円
歳出予算現額1,328 万円

使い道

執行額430 万円
不用相当額898 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 14,000,000 円 16,000,000 円 16,000,000 円
2022 14,000,000 円 14,000,000 円 11,000,000 円
2023 13,358,000 円 13,358,000 円 2,431,000 円
2024 13,279,000 円 13,279,000 円 4,298,525 円
2025 10,652,000 円 10,652,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202114,000,000 円16,000,000 円16,000,000 円100.0%0 円2025年度シート
202222,000,000 円14,000,000 円14,000,000 円11,000,000 円78.6%3,000,000 円2025年度シート
202313,000,000 円13,358,000 円13,358,000 円2,431,000 円18.2%10,927,000 円2025年度シート
202414,000,000 円13,279,000 円13,279,000 円4,298,525 円32.4%8,980,475 円2025年度シート
202510,969,000 円10,652,000 円10,652,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 13,279,000 円 → FY2025 要求 10,969,000 円 → FY2025 当初 10,652,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,298,525 円(32.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 10,652,000 円 → FY2026 要求 10,769,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
14,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
13,279,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
13,279,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 13,279,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,298,525 円
執行率
32.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
8,980,475 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・本事業は、国家公務員等の旅費に関する制度の見直し等に資する客観的なエビデンスを収集することを目的として外部の専門機関を通じた調査を実施するものであり、国費投入の必要性は確保されている。・委託先の決定に当たっては、一般競争契約(最低価格)を原則として競争性を確保するほか、執行段階における旅費制度を取り巻く状況を踏まえつつ、調査項目を旅費制度見直しのため真に必要なものに限定することによりコストを最小限に抑えるなど、効率的な執行を行っている。・また、本事業の成果物である調査結果については、旅費制度の見直しに向けた検討を行うための基礎資料として有効に活用しており、事業の有効性についても十分に確保されている。
改善の方向性
・引き続き入札により競争性を確保するとともに、調査項目を旅費制度の見直しのために真に必要なものに限定することにより、事業の効率性及び有効性の向上に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
調査に 当たっては、引き続き、入札における競争性を確保するとともに、諸外国との事情の違いや民間企業との相違点など、調査結果を有効に活用することにより、現行の旅費制度及びその運用の検証・見直しを図り、合理的な制度設計に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査の実施件数[件]22 100
アウトカム・短期
アウトカム・長期旅費制度及びその運用について、検証・見直しを行った数[回]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
引き続き、一般競争入札を実施するなど適切な手続きを取ることにより競争性の確保に努めると同時に、旅費制度の見直しのために真に必要な調査項目の精査を徹底すること等により、コストの削減及び効果的・効率的な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
10,652,000 円
FY2026 概算要求
10,769,000 円
主な増減理由
調査内容の変更による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

AHRS Japan株式会社
国内外の宿泊料金に関する実態調査
2,178,000 円
B株式会社綜合マーケティング・ビューロー
国内外の引越料金に関する実態調査
2,120,525 円