内閣府 / 政策統括官(防災担当) / 参事官(復旧・復興担当)

災害対策本部予備施設等の維持管理に要する経費

予算事業ID 152 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1 億円 のうち 1.1 億円(110.5%)を執行。不用相当額は算出不能(要確認)。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.2 億円、FY2026 概算要求は 1.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1 億円 → FY2025 当初 1.2 億円(+20.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

大規模災害が発生した場合に、/①都心関係施設(官邸等)が甚大な被害を受けた場合に備え、国の災害対策本部機能、内閣府(中央合同庁舎第8号館)の防災専用の通信統制・情報処理のバックアップ機能等を持つ災害対策本部予備施設(立川防災合同庁舎)/②現地対策本部の設置候補場所であり、災害対応の拠点となる東京湾臨海部基幹的広域防災拠点施設/の安定的な運用を確保するため、日常的な維持管理を行うことを目的とする。

事業の概要

災害対策本部予備施設(立川防災合同庁舎)、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(東扇島地区)の維持管理について、経年により施設に生じた不具合への対応や、庁舎管理、設備保守、清掃等の外部委託、光熱水費支払を行っている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7,449 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1 億円 要求の 136.1%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.1 億円 執行率 110.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 要確認 差額 -1,066 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1 億円
歳出予算現額1 億円

使い道

執行額1.1 億円

執行額+翌年度繰越が歳出予算現額を 1,066 万円 上回るため、不用相当額は算出していません(要確認)。

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 100,496,000 円 100,496,000 円 116,736,060 円
2022 91,233,000 円 91,233,000 円 111,720,000 円
2023 82,109,999 円 82,109,999 円 103,361,000 円
2024 101,415,000 円 101,415,000 円 112,077,000 円
2025 122,250,000 円 122,250,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021100,496,000 円100,496,000 円116,736,060 円116.2%要確認2025年度シート
202291,178,000 円91,233,000 円91,233,000 円111,720,000 円122.5%要確認2025年度シート
202382,109,000 円82,109,999 円82,109,999 円103,361,000 円125.9%要確認2025年度シート
202474,494,000 円101,415,000 円101,415,000 円112,077,000 円110.5%要確認2025年度シート
2025106,505,000 円122,250,000 円122,250,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 101,415,000 円 → FY2025 要求 106,505,000 円 → FY2025 当初 122,250,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 112,077,000 円(110.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 122,250,000 円 → FY2026 要求 134,533,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
74,494,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
101,415,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
101,415,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 101,415,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
112,077,000 円
執行率
110.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
算出不能/差額 -10,662,000 円(要確認)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
経費の執行にあたっては、原則として一般競争入札(少額随契を除く)により請負業務を行っており、透明性・競争性の確保を図っているところ。業務履行にあたっては、実施状況の報告により履行内容が適正か確認するなど、適切な監督・検査体制を実施。
改善の方向性
今後も透明性・競争性の確保を図り、コスト削減等に努めるとともに必要な見直しを行いつつ、効的・効率的な予算執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切な執行管理及び効率的な運用に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット
アウトカム・長期解消率(解消件数/対応予定件数)77 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、適切な執行管理及び効率的な運用に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
122,250,000 円
FY2026 概算要求
134,533,000 円
うち要望額
9,701,000 円
主な増減理由
物価上昇

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C東京湾臨海部基幹的広域防災拠点維持管理費55,467,788 円
A災害対策本部予備施設維持管理費46,636,818 円
D東京湾臨海部基幹的広域防災拠点各所修繕5,342,700 円
B災害対策本部予備施設各所修繕4,163,720 円
E災害現地対策本部施設維持管理費414,292 円