文部科学省 / 初等中等教育局 / 財務課

へき地児童生徒援助費等補助

予算事業ID 1531 前年度事業 開始 1959年度 主要経費: 教育振興助成費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 20.8 億円 のうち 19.4 億円(93.3%)を執行。翌年度繰越 4,261 万円、不用相当額 9,560 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 20.5 億円、FY2026 概算要求は 22.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 20.7 億円 → FY2025 当初 20.5 億円(−0.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

へき地教育振興法等に基づき、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島等に所在するへき地学校等の児童生徒を対象として、都道府県及び市町村が負担するスクールバス・ボート等購入費、遠距離通学費等、保健管理費及び離島高校生修学支援費に要する経費について、国がその一部を補助することにより、これらの負担を軽減し、教育機会均等を図る。

事業の概要

【補助対象経費】/スクールバス・ボート等購入費、遠距離通学費等、保健管理費及び離島高校生修学支援費に要する経費について、都道府県及び市町村が負担する場合に国がその一部を補助する。/【補助率】/1/2、1/3、2/3

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 21.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 20.7 億円 要求の 96.9%現額 20.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 19.4 億円 執行率 93.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 9,560 万円 現額の 4.6%翌年度繰越 4,261 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜133.3%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 22.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算20.7 億円
前年度繰越556 万円
歳出予算現額20.8 億円

使い道

執行額19.4 億円
翌年度繰越4,261 万円
不用相当額9,560 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,343,600,000 円 2,347,400,000 円 1,921,000,000 円
2022 2,298,000,000 円 2,330,000,000 円 1,846,000,000 円
2023 2,150,000,000 円 2,171,000,000 円 1,869,629,000 円
2024 2,071,249,000 円 2,076,809,000 円 1,938,601,000 円
2025 2,054,364,000 円 2,096,974,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,343,600,000 円2,347,400,000 円1,921,000,000 円81.8%394,400,000 円2025年度シート
20222,297,500,000 円2,298,000,000 円2,330,000,000 円1,846,000,000 円79.2%463,000,000 円2025年度シート
20232,270,000,000 円2,150,000,000 円2,171,000,000 円1,869,629,000 円86.1%295,811,000 円2025年度シート
20242,137,000,000 円2,071,249,000 円2,076,809,000 円1,938,601,000 円93.3%95,598,000 円2025年度シート
20252,070,164,000 円2,054,364,000 円2,096,974,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,071,249,000 円 → FY2025 要求 2,070,164,000 円 → FY2025 当初 2,054,364,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,938,601,000 円(93.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,054,364,000 円 → FY2026 要求 2,218,435,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,137,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,071,249,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
5,560,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,076,809,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 5,560,000 円(1件)、当初予算 2,071,249,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,938,601,000 円
執行率
93.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
42,610,000 円
不用相当額
95,598,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・ アクティビティ①②について、 これまでの測定指標は概ね達成している。・ ヘき地を含めた国全体の教育水準の向上は、 国としての重要な施策であり、 へき地に国費を投入する必要がある。・ 補助率は、 1/2等と設定し、 補助事業者との負担関係は妥当であり、 申請内容を厳正に審査し、 使途や必要性について、 チェックを行っている。
改善の方向性
引き続き補助金の効率的かつ適正な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
この事業は、昭和34年度から行われている長期継続事業で、教育水準の維持向上とへき地振興を図るために必要な事業であり、現行において特段の見直す内容は認められず、現在の事業内容を引き続き維持すべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助事業を採択した都道府県及び市町村数[自治体数]470501 106.59574
アウトプット補助事業を採択した都道府県及び市町村数[自治体数]470501 106.59574
アウトカム・短期スクールバス・ボート等購入費補助事業を採択した自治体数[自治体数]90120 133.33333
アウトカム・短期遠距離通学費補助事業を採択した自治体数[自治体数]140146 104.28571
アウトカム・長期補助を受けて購入したスクールバス・ボート等の3年後の運行台数[台数]154154 100
アウトカム・長期遠距離通学費の補助を新たに受けてから、3年後も継続して事業を実施している自治体数[自治体数]2121 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き適切な業務執行に努めたい。
FY2025 当初予算(参考)
2,054,364,000 円
FY2026 概算要求
2,218,435,000 円
うち要望額
2,054,364,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B都道府県(全47機関)
委任された本補助金の支出。
1,922,523,000 円
Cへき地児童生徒援助費等補助金【市町村:501機関】
へき地学校等における児童生徒の負担軽減に資する本補助事業の実施。
1,922,523,000 円
A都道府県(全7機関)
へき地学校等における児童生徒の負担軽減に資する本補助事業の実施。
16,078,000 円