文部科学省 / 初等中等教育局 / 特別支援教育課

特別支援教育設備整備費等補助

予算事業ID 1544 前年度事業 開始 1957年度 主要経費: 教育振興助成費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 720 万円 のうち 313 万円(43.5%)を執行。不用相当額 407 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 395 万円、FY2026 概算要求は 538 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 720 万円 → FY2025 当初 395 万円(−45.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

私立の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級において教育上必要となる設備等の整備に要する経費について補助することで私立学校における特別支援教育の教育環境の整備を図るものである。

事業の概要

Ⅰ.特別支援教育設備整備事業/障害状況に応じた適切な教育を実施するにあたり、特別に必要となる設備整備に要する経費/Ⅱ.最新の情報機器等整備事業/障害のある児童生徒の情報教育において、視覚障害児・肢体不自由児・知的障害児など障害の種類や程度に応じた特別な情報機器の整備に要する経費/Ⅲ.学校安全設備整備事業/学校における突発的な事件・事故に対応するため、特別支援学校等において、障害による種々の困難に特別に配慮した安全管理に必要な設備整備に要する経費

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 720 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 720 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 313 万円 執行率 43.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 407 万円 現額の 56.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 538 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算720 万円
歳出予算現額720 万円

使い道

執行額313 万円
不用相当額407 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,700,000 円 5,700,000 円 6,000,000 円
2022 6,000,000 円 6,000,000 円 6,300,000 円
2023 7,300,000 円 7,300,000 円 4,279,000 円
2024 7,200,000 円 7,200,000 円 3,131,000 円
2025 3,950,000 円 3,950,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,700,000 円5,700,000 円6,000,000 円105.3%要確認2025年度シート
20226,300,000 円6,000,000 円6,000,000 円6,300,000 円105.0%要確認2025年度シート
20237,000,000 円7,300,000 円7,300,000 円4,279,000 円58.6%3,021,000 円2025年度シート
20247,200,000 円7,200,000 円7,200,000 円3,131,000 円43.5%4,069,000 円2025年度シート
20258,950,000 円3,950,000 円3,950,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 7,200,000 円 → FY2025 要求 8,950,000 円 → FY2025 当初 3,950,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,131,000 円(43.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,950,000 円 → FY2026 要求 5,380,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,200,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
7,200,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,200,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 7,200,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,131,000 円
執行率
43.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
4,069,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・アクティビティ1について、測定指標は順調に推移している。 ・一方、学校法人の都合により当初見込んでいた設備の購入がなされなかったことから、改善が必要である。
改善の方向性
引き続き、適切に事業を実施するため、事業者より提供される事業計画書や実績報告書等により審査を行い、支出の適正性、使途の確認、必要に応じて電話等での確認により、状況把握を行う。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 事業目的は明確であり、施策目標の達成手段として適切なものとなっている。成果指標等は、事業目的の達成に向けた成果を測ることができる適切な指標等が設定されている。また、成果目標値の設定についても妥当なものと考えられる。(鈴木委員)
推進チーム所見
現状通り
この事業は、外部有識者の意見を踏まえつつ、引き続き適正かつ効率的な事業の実施を図るべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット特別支援教育設備整備費補助の交付決定件数[件]22 100
アウトカム・長期私立特別支援学校の設備整備が国庫補助申請事業計画どおりに実施された割合(件数に基づく割合)[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、当該事業を円滑に進めることにより、特別支援教育の充実に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
3,950,000 円
FY2026 概算要求
5,380,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B三重県
学校教育整備整備費等補助の支出(支出委任)
2,428,000 円
D学校法人
特別支援教育設備整備事業
2,428,000 円
A東京都
学校教育設備整備費等補助金の支出(支出委任)
703,000 円
C学校法人
特別支援教育設備整備事業
703,000 円