内閣府 / 政策統括官(原子力防災担当) / 参事官(総括担当)

原子力災害対策事業

予算事業ID 158 前年度事業 開始 2014年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 56.3 億円 のうち 26.8 億円(47.6%)を執行。翌年度繰越 25.5 億円、不用相当額 4 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 26.8 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

原子力災害対策指針に定める施設敷地緊急事態又は全面緊急事態において、病院、介護施設等に入所している等により早期の避難が困難である住民等が一時的に退避する施設等の放射線防護対策及び孤立する恐れのある指定避難所への備蓄物資の補強を支援することによって、原子力防災対策の一層の充実・強化を図ることを目的とする。

事業の概要

本事業は、原発立地道県及び原子力施設立地道府県等に対して、以下事業を実施するための経費を支援する。/①即時の避難行動が困難な要配慮者が入所する病院・介護施設等を対象とした放射線防護対策等に係る工事並びに屋内退避の実施に必要となる資機材の整備及び物資の備蓄/②孤立する恐れのある指定避難所への備蓄物資の補強

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 56.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 26.8 億円 執行率 47.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 4 億円 現額の 7.1%翌年度繰越 25.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 81.8%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算26.8 億円
前年度繰越29.5 億円
歳出予算現額56.3 億円

使い道

執行額26.8 億円
翌年度繰越25.5 億円
不用相当額4 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 8,386,191,000 円 2,671,073,884 円
2022 0 円 9,650,748,000 円 2,507,651,965 円
2023 0 円 8,729,798,000 円 4,836,529,000 円
2024 0 円 5,631,141,000 円 2,681,284,000 円
2025 0 円 6,011,259,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円8,386,191,000 円2,671,073,884 円31.9%357,802,116 円2025年度シート
20220 円0 円9,650,748,000 円2,507,651,965 円26.0%1,077,978,035 円2025年度シート
20230 円0 円8,729,798,000 円4,836,529,000 円55.4%946,355,000 円2025年度シート
20240 円0 円5,631,141,000 円2,681,284,000 円47.6%398,563,000 円2025年度シート
20250 円0 円6,011,259,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,681,284,000 円(47.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
2,684,227,000 円
前年度繰越
2,946,914,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
5,631,141,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 2,684,227,000 円(1件)、前年度から繰越し 2,946,914,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,681,284,000 円
執行率
47.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
2,551,294,000 円
不用相当額
398,563,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティについて、短期アウトカムは地域原子力防災協議会の枠組みのもと、緊急時対応の取りまとめに向けた取り組みは前年度より着実に進展しているが、避難手段の確保など地域が抱える様々な課題の解決に時間を要したため、令和6年度においては新規地域の緊急時対応の取りまとめには至らなかった。
改善の方向性
原子力災害時に適切な対応をとれる体制を構築することを目的としていることから、個別の計画策定だけではなく、地域全体としての緊急時対応への取り組みを短期アウトカムとして設定している。アクティビティについて、目標年度に向け引き続き取り組む。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
適切な補助金の使用を含めフォローアップを行うとともに、引き続き、事業の適切な進捗管理、予算の効果的かつ効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット要配慮者施設等及び現地災害対策拠点施設の放射線防護対策事業の実施施設数(H26年度からの累積)[施設数]175175 100
アウトカム・短期地域原子力防災協議会、原子力防災会議における「地域の緊急時対応の確認、了承」の状況(確認・了承済み地域数)[地域]119 81.81818
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
行政事業レビュー推進チームの所見のとおり、引き続き、適切な補助金の使用を含めフォローアップを行うとともに、事業の適切な進捗管理、予算の効果的かつ効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A原発立地道府県等
補助事業の執行/(一部間接補助により執行)
2,681,284,000 円
C市町村
屋内退避施設に対する放射線防護対策の実施
1,273,023,000 円
B民間法人(医療、福祉法人等)
屋内退避施設に対する放射線防護対策の実施
603,160,000 円