文部科学省 / 高等教育局 / 私学行政課

私立学校行政事務処理等

予算事業ID 1603 前年度事業 開始 2001年度 主要経費: 教育振興助成費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,112 万円 のうち 1,351 万円(64.0%)を執行。不用相当額 761 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,112 万円、FY2026 概算要求は 2,229 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 2,112 万円 → FY2025 当初 2,112 万円(−0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

個別事業に直接関連づかない私立学校の振興に関する政策の遂行を目的として、私立学校振興の今後の方向性等に関して企画・立案の為の検討材料を得るなど、主に政策・施策・事業立案段階において、必要となる行政事務を実施する。

事業の概要

以下の行政事務を実施する。/ ・私立学校教職員共済制度の改善充実のために、関係機関等への調査・指導を実施/ ・私学助成の補助対象事業を選定する外部有識者会議や私学助成に係る説明会の開催及び実地調査等を実施/ ・学校法人の管理運営や財務の状況を調査・指導するために、外部有識者が参画する実地調査や会議等を開催/ ・その他、私立学校の振興に資する一般行政事務

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,114 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,112 万円 要求の 99.9%現額 2,112 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,351 万円 執行率 64.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 761 万円 現額の 36%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2,229 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,112 万円
補正予算4000 円
歳出予算現額2,112 万円

使い道

執行額1,351 万円
不用相当額761 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 21,300,000 円 21,300,000 円 9,100,000 円
2022 21,300,000 円 21,300,000 円 10,300,000 円
2023 21,137,000 円 21,137,000 円 17,327,000 円
2024 21,117,000 円 21,121,000 円 13,509,679 円
2025 21,116,000 円 22,194,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202121,300,000 円21,300,000 円9,100,000 円42.7%12,200,000 円2025年度シート
202222,200,000 円21,300,000 円21,300,000 円10,300,000 円48.4%11,000,000 円2025年度シート
202321,300,000 円21,137,000 円21,137,000 円17,327,000 円82.0%3,810,000 円2025年度シート
202421,137,000 円21,117,000 円21,121,000 円13,509,679 円64.0%7,611,321 円2025年度シート
202521,745,000 円21,116,000 円22,194,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 21,117,000 円 → FY2025 要求 21,745,000 円 → FY2025 当初 21,116,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 13,509,679 円(64.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 21,116,000 円 → FY2026 要求 22,291,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
21,137,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
21,117,000 円
補正予算
4,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
21,121,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 21,117,000 円(5件)、第1次補正予算 4,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
13,509,679 円
執行率
64.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
7,611,321 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・本事業に係る経費は、文部科学省において直接執行しており、会計法令に基づき適切な処理に努めた。・具体的には、会議等に係る経費を執行することで、私立学校の振興に資する事務を円滑に実施した。・謝金、旅費、庁費の使途に応じて、有識者や業者などに支出しているが、経費の執行に際しては、執行一覧を作成し、支出先・使途を適切に把握している。・執行率について、従前、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、対面方式の会議がやむなくWEB会議方式に変更され、実地での調査等についても抑制されていたところであるが、令和5年度以降、徐々に本来の対面方式にて開催する会議の割合が増加しているほか、実地における調査等を実施することが可能となったことから、それ以前と比して、委員等旅費や職員旅費の執行率を中心に、コロナ禍以前の執行率と同程度に改善しているところである。
改善の方向性
・引き続き、前年度の執行状況等を踏まえ、所要額の算定を適切に見直すなど、必要経費のみを計上することとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業では、適切な目標設定等を講じることにより、コロナ禍以前の執行率と同程度に改善していことなどから、現状では、特段の見直しの余地はないものと考えられる。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット私立学校の振興に係る施策の遂行を目的として調査や会議等を実施。※主な活動実績として、学校法人運営調査委員会による調査件数を記載。[件]3030 100
アウトカム・長期学校法人の運営に関する調査指導により、管理運営が改善された学校法人の割合※目標年度、目標値については、毎年度、全ての指導・助言事項の改善が図られることを目指すものとする。[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、効果的・効率的な予算執行に留意し、適切な執行管理に努める。
FY2025 当初予算(参考)
21,116,000 円
FY2026 概算要求
22,291,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

E職員旅費
職員が学校法人等に出張等を行うに当たって必要な旅費を支出するもの
5,183,960 円
C諸謝金
会議における有識者としての出席や助言等に謝金を支出するもの
2,402,069 円
B委員手当
会議等における委員手当の支出
2,252,000 円
D委員等旅費
会議等に委員が出席するに当たり必要な旅費等を支出するもの
2,213,957 円
A庁費
消耗品や雑役務費等を支出するもの
1,457,693 円