スポーツ庁 / 参事官(地域振興担当)

私立学校体育等諸施設整備費補助

予算事業ID 1608 前年度事業 開始 1965年度 主要経費: 教育振興助成費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8,000 万円 のうち 1,500 万円(18.8%)を執行。不用相当額 6,500 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業全体の抜本的な改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 8,000 万円、FY2026 概算要求は 8,000 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 8,000 万円 → FY2025 当初 8,000 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、学校法人が行う小学校、中学校及び高等学校等に係る体育諸施設の整備事業に要する経費の一部を補助することで、私立学校におけるスポーツ関連施設整備率を所定の目標値以上とするものである。

事業の概要

学校法人が行う私立学校の体育諸施設(水泳プール、武道場)の新築、改築事業を支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8,000 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,500 万円 執行率 18.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 6,500 万円 現額の 81.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業全体の抜本的な改善 成果達成率 240%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 8,000 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8,000 万円
歳出予算現額8,000 万円

使い道

執行額1,500 万円
不用相当額6,500 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 80,000,000 円 80,000,000 円 6,000,000 円
2022 80,000,000 円 90,000,000 円 28,000,000 円
2023 80,000,000 円 120,000,000 円 43,442,000 円
2024 80,000,000 円 80,000,000 円 15,000,000 円
2025 80,000,000 円 80,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202180,000,000 円80,000,000 円6,000,000 円7.5%64,000,000 円2025年度シート
202280,000,000 円80,000,000 円90,000,000 円28,000,000 円31.1%22,000,000 円2025年度シート
202380,000,000 円80,000,000 円120,000,000 円43,442,000 円36.2%76,558,000 円2025年度シート
202480,000,000 円80,000,000 円80,000,000 円15,000,000 円18.8%65,000,000 円2025年度シート
202580,000,000 円80,000,000 円80,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 80,000,000 円 → FY2025 要求 80,000,000 円 → FY2025 当初 80,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 15,000,000 円(18.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 80,000,000 円 → FY2026 要求 80,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
80,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
80,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
80,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 80,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
15,000,000 円
執行率
18.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
65,000,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度は、学校法人が計画した事業を全て採択するなど、学校法人の要望に十分応じている。一方、年度により執行状況に差があるほか、整備率が目標値を下回っていることから、本事業の更なる周知が必要である。
改善の方向性
学校法人の設置する私立学校体育諸施設の整備状況を踏まえ、今後も引き続き必要な支援を行っていく。また、計画的な予算を執行できるように、都道府県を通じた事業計画の把握を引き続き適切に行うとともに、本事業の周知方法を改善し、効率的・効果的な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業全体の抜本的な改善
この事業は、複数年にわたり執行率が50%未満にとどまっているほか、整備率が目標値を下回っていることから、不用の要因分析やニーズ調査を行って事業全体を見直すとともに、事業の周知・推進方法を改善することで計画的な予算執行に努めるべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット施設整備実施件数[件]41 25
アウトカム・短期武道場の整備率[%]
アウトカム・長期総運動時間60分未満の割合[%]1024 240

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
自治体に対してニーズ調査を実施し、その上で概算要求額を算出している。今後は、事業計画の変更・延期を踏まえた自治体のニーズを適切に把握し、予算の複数年度事業を認めることについて引き続き検討していく。今年度の執行率は現時点で約75%。
FY2025 当初予算(参考)
80,000,000 円
FY2026 概算要求
80,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A熊本県
適切な事業の実施管理
15,000,000 円
B学校法人有明学園
事業実施
15,000,000 円