内閣府 / 沖縄振興局 / 総務課

公立文教施設整備に必要な経費

予算事業ID 166 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: 文教施設費 実施方法: 負担、交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 79 億円 のうち 34.4 億円(43.5%)を執行。翌年度繰越 44.5 億円、不用相当額 1,409 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 40 億円、FY2026 概算要求は 40 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 44.4 億円 → FY2025 当初 40 億円(−10.0%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国が果たすべき責務である義務教育をはじめとする教育の機会均等と水準の維持向上を図る観点から、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」等に基づき、公立学校施設整備に要する経費の一部を国が負担・交付することにより、学校教育の円滑な実施を確保する。

事業の概要

沖縄県が実施する公立学校の校舎、屋内運動場の新増築や、改築、補強の施設整備が円滑に進むよう、沖縄県からの要望を踏まえて必要な予算を確保し、国庫負担及び経費の交付を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 44.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 44.4 億円 要求の 100%現額 79 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 34.4 億円 執行率 43.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,409 万円 現額の 0.2%翌年度繰越 44.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 101.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 40 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算44.4 億円
補正予算13.2 億円
前年度繰越21.4 億円
歳出予算現額79 億円

使い道

執行額34.4 億円
翌年度繰越44.5 億円
不用相当額1,409 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 7,996,000,000 円 11,243,000,000 円 5,900,000,000 円
2022 5,000,000,000 円 10,090,000,000 円 5,901,000,000 円
2023 5,000,136,000 円 8,072,098,000 円 5,414,539,000 円
2024 4,440,000,000 円 7,899,959,000 円 3,435,417,000 円
2025 3,996,000,000 円 8,707,916,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20217,996,000,000 円11,243,000,000 円5,900,000,000 円52.5%253,000,000 円2025年度シート
20225,000,000,000 円5,000,000,000 円10,090,000,000 円5,901,000,000 円58.5%1,117,038,000 円2025年度シート
20235,000,000,000 円5,000,136,000 円8,072,098,000 円5,414,539,000 円67.1%518,225,000 円2025年度シート
20244,440,000,000 円4,440,000,000 円7,899,959,000 円3,435,417,000 円43.5%14,087,000 円2025年度シート
20253,996,000,000 円3,996,000,000 円8,707,916,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「縮減」 反映額 -444,000,000 円

FY2024 当初 4,440,000,000 円 → FY2025 要求 3,996,000,000 円 → FY2025 当初 3,996,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,435,417,000 円(43.5%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,996,000,000 円 → FY2026 要求 3,996,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
4,440,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,440,000,000 円
補正予算
1,320,625,000 円
前年度繰越
2,139,334,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,899,959,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 4,440,000,000 円(2件)、第1次補正予算 1,320,625,000 円(1件)、前年度から繰越し 2,139,334,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,435,417,000 円
執行率
43.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
4,450,455,000 円
不用相当額
14,087,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
成果目標である公立学校施設の耐震化率は、目標最終年度(令和6年度)の目標値98.2に対して令和5年度は99.0%、令和6年度は99.6%となり、目標を達成している。
改善の方向性
耐震化率は毎年改善傾向にあり、令和4年4月には全国最下位から脱却したが、依然として全国平均(令和6年度99.9%)を下回っていることから、耐震化率の目標を100%に見直し事業を継続して実施する。引き続き事業実施省庁との連携により進捗状況の的確な把握に努め、今後の事業計画及び必要な予算額の確保に適切に反映していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
事業の進捗状況の的確な把握に努め、事業の有効性、効率性及び成果実績について、多角的な検証を行い、予算の適切かつ効率的な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット施設整備実施事業数[件]4041 102.5
アウトカム・長期公立学校施設の耐震化率(耐震化率=耐震性のある棟数/全棟数)[%]98.299.6 101.42566

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き事業実施省庁と連携して、事業の進捗状況を的確に把握しながら、有効性、効率性及び成果実績について、より一層の検証に努める。また、前年度から繰越された予算も含め、効率的な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
3,996,000,000 円
FY2026 概算要求
3,996,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A文部科学省
補助金の交付
3,435,417,000 円
B沖縄県
補助事業の実施
3,435,417,000 円
C沖縄県、市町村
補助事業の実施
3,435,417,000 円
D民間団体
施設整備の実施
3,435,417,000 円