内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(特定事業担当)

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

予算事業ID 168 前年度事業 開始 2012年度 終了予定 2026年度 主要経費: 推進費等 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 44.8 億円 のうち 27 億円(60.2%)を執行。翌年度繰越 17.3 億円、不用相当額 5,317 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 26.2 億円、FY2026 概算要求は 26.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 26.2 億円 → FY2025 当初 26.2 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

北部地域の地理的及び社会的条件が不利なことに鑑み、北部地域の特性に応じた産業の振興、北部地域への移住及び定住の促進、北部地域における生活環境の整備その他の北部地域の振興を図る。

事業の概要

沖縄における地方の自主性・裁量性を最大限に活かした広域的な地域づくりのため、北部12市町村が策定した実施計画(5か年)に定められた成果目標、アウトカム指標の達成に寄与する公共事業を実施する。/事業実施:事業執行段階において、事業執行官庁(農林水産省・国土交通省)への移替えを行い実施。/補助率:沖縄における公共事業(補助事業)の嵩上げされた高率補助を適用。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 26.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 26.2 億円 要求の 100%現額 44.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 27 億円 執行率 60.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 5,317 万円 現額の 1.2%翌年度繰越 17.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 11 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 26.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算26.2 億円
前年度繰越18.6 億円
歳出予算現額44.8 億円

使い道

執行額27 億円
翌年度繰越17.3 億円
不用相当額5,317 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,619,000,000 円 2,786,945,440 円 2,727,907,767 円
2022 2,619,000,000 円 3,965,469,083 円 2,016,717,070 円
2023 2,619,000,000 円 3,795,873,213 円 1,901,292,135 円
2024 2,619,000,000 円 4,483,665,568 円 2,699,040,000 円
2025 2,619,000,000 円 4,350,452,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業費」 → 2025年度〜「沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,619,000,000 円2,786,945,440 円2,727,907,767 円97.9%要確認2025年度シート
20222,619,000,000 円2,619,000,000 円3,965,469,083 円2,016,717,070 円50.9%771,878,800 円2025年度シート
20232,619,000,000 円2,619,000,000 円3,795,873,213 円1,901,292,135 円50.1%29,915,510 円2025年度シート
20242,619,000,000 円2,619,000,000 円4,483,665,568 円2,699,040,000 円60.2%53,173,568 円2025年度シート
20252,619,000,000 円2,619,000,000 円4,350,452,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,619,000,000 円 → FY2025 要求 2,619,000,000 円 → FY2025 当初 2,619,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,699,040,000 円(60.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,619,000,000 円 → FY2026 要求 2,619,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,619,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,619,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
1,864,665,568 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,483,665,568 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,619,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 1,864,665,568 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,699,040,000 円
執行率
60.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,731,452,000 円
不用相当額
53,173,568 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
●事業実施主体である北部12市町村は、実施計画(現行計画は、令和4年度から8年度まで)の期間終了後、実施計画に定められた成果目標及びアウトカム指標の達成状況等について政策評価を実施し、その結果を内閣府に報告し、公表することが求められているところ。●他方、計画期間中においても、内閣府では、毎年度の推進費の配分に当たり、北部12市町村からのヒアリング等を通じ、事業の実施状況等の確認、内容の精査をし、必要に応じて事業の見直し等の助言を行っている。
改善の方向性
●北部12市町村に対し、実施計画のフォローアップとして、毎年度、実施計画に基づく事業の進捗状況の把握を義務付けているところ、内閣府においても、必要に応じ、当該フォローアップ結果のヒアリング等を行いながら、事業の進捗管理、実施内容の確認に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
所期の成果目標の達成に向けて、引き続き、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、それぞれのニーズ等を踏まえつつ、予算の効率的・弾力的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット件数[件]77 100
アウトプット件数[件]11 100
アウトプット件数[件]11 100
アウトプット件数[件]33 100
アウトプット件数[件]11 100
アウトプット件数[件]55 100
アウトプット件数[件]11 100
アウトプット件数[件]88 100
アウトプット件数[件]22 100
アウトカム・短期アクセス時間[分]
アウトカム・長期北部地域の一人当たり市町村民所得[千円]
アウトカム・短期無電柱化整備地区数[地区]
アウトカム・長期北部地域の人口[人]
アウトカム・短期年間旅客数[人]
アウトカム・短期農業産出額の向上額[千円]
アウトカム・短期観光客数[千円]
アウトカム・短期アクセス時間[分]
アウトカム・短期本部大橋健全率[%]
アウトカム・短期公営住宅整備地域の定住人口[人]
アウトカム・短期下水道処理人口普及率[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
行政事業レビュー推進チームの所見を踏まえ、引き続き、事業実施主体である北部12市町村等からのヒアリング等を通じて、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、地域のニーズ等を踏まえつつ、推進費が有効活用されるよう努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
2,619,000,000 円
FY2026 概算要求
2,619,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C国土交通省
補助金等交付
2,563,040,000 円
D沖縄県・市町村
補助対象事業の実施
2,563,040,000 円
A農林水産省
補助金等交付
136,000,000 円
B市町村
補助対象事業の実施
136,000,000 円