内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(振興第三担当)

(港湾海岸)海岸事業

予算事業ID 170 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: 治山治水対策事業費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.9 億円 のうち 1.1 億円(28.0%)を執行。翌年度繰越 2.7 億円、不用相当額 716 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 4,200 万円、FY2026 概算要求は 4,200 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4,200 万円 → FY2025 当初 4,200 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資する。

事業の概要

津波、高潮、波浪、海岸侵食による災害から背後の人命や財産を防護し、国土保全に資することを目的に、堤防、突堤、護岸、離岸堤等の海岸保全施設の整備を行うとともに、同施設の予防保全に向けた対策を行う。//※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行(「備考」欄参照。)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,200 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,200 万円 要求の 100%現額 3.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.1 億円 執行率 28.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 716 万円 現額の 1.8%翌年度繰越 2.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 4,200 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,200 万円
補正予算1.5 億円
前年度繰越1.9 億円
歳出予算現額3.9 億円

使い道

執行額1.1 億円
翌年度繰越2.7 億円
不用相当額716 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,300,000 円 4,300,000 円 4,300,000 円
2022 40,300,000 円 139,300,000 円 9,988,000 円
2023 40,300,000 円 340,601,999 円 146,140,000 円
2024 42,000,000 円 388,160,000 円 108,838,200 円
2025 42,000,000 円 440,160,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,300,000 円4,300,000 円4,300,000 円100.0%0 円2025年度シート
20224,300,000 円40,300,000 円139,300,000 円9,988,000 円7.2%10,001 円2025年度シート
202340,300,000 円40,300,000 円340,601,999 円146,140,000 円42.9%1,301,999 円2025年度シート
202442,000,000 円42,000,000 円388,160,000 円108,838,200 円28.0%7,161,800 円2025年度シート
202542,000,000 円42,000,000 円440,160,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 42,000,000 円 → FY2025 要求 42,000,000 円 → FY2025 当初 42,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 108,838,200 円(28.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 42,000,000 円 → FY2026 要求 42,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
42,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
42,000,000 円
補正予算
153,000,000 円
前年度繰越
193,160,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
388,160,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 153,000,000 円(1件)、当初予算 42,000,000 円(2件)、前年度から繰越し 193,160,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
108,838,200 円
執行率
28.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
272,160,000 円
不用相当額
7,161,800 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
完了実施報告書等を提出してもらうほか、沖縄総合事務局職員による完了検査を実施し、把握に努めることとしている。
改善の方向性
引き続き、コスト縮減に努めながら、効率的な事業の推進を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、予算の効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット高潮、津波、波浪等による被害から海岸を防護するために実施した事業の地区数[箇所]33 100
アウトカム・短期予防保全に向けた海岸堤防等の対策実施率[%]
アウトカム・長期予防保全に向けた海岸堤防等の対策実施率[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
ご所見を踏まえ、引き続き、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、有効性及び効率性についてより一層の検証を行い、効率的な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
42,000,000 円
FY2026 概算要求
42,000,000 円
主な増減理由
「第1次国土強靱化実施中期計画に基づく取組の推進に必要な経費」、「労務費確保の必要性や近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施に必要な経費」については、予算編成過程で検討する。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国土交通省
--
108,838,000 円
B沖縄総合事務局
交付決定、申請内容の審査等
108,838,000 円
C地方公共団体
工事
108,838,000 円