内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(振興第一担当)

水道施設整備に必要な経費

予算事業ID 171 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: 公園水道廃棄物処理等施設整備費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 49 億円 のうち 31.7 億円(64.7%)を執行。翌年度繰越 17.3 億円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 33.6 億円、FY2026 概算要求は 33.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 33.6 億円 → FY2025 当初 33.6 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

市町村が行う水道施設の整備に要する経費の一部を補助することにより、水需要の増加に対応した施設整備や老朽施設の改良、耐震化を推進し、将来にわたって良質な水道水の安定的な供給を図る。

事業の概要

沖縄県では、水の安定的な供給を図るために、水需要の増加に対応した施設整備や老朽施設の改良、耐震化が課題となっており、沖縄県の市町村が実施するそれら水道施設(浄水場、管路等)の整備に必要な補助を行う。//※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 33.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 33.6 億円 要求の 100%現額 49 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 31.7 億円 執行率 64.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 17.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 33.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算33.6 億円
前年度繰越15.4 億円
歳出予算現額49 億円

使い道

執行額31.7 億円
翌年度繰越17.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,300,000,000 円 3,981,000,000 円 2,553,000,000 円
2022 2,800,000,000 円 4,337,000,000 円 2,748,000,000 円
2023 2,800,000,000 円 4,389,000,000 円 2,843,096,000 円
2024 3,360,000,000 円 4,901,901,000 円 3,172,308,000 円
2025 3,360,000,000 円 5,530,079,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,300,000,000 円3,981,000,000 円2,553,000,000 円64.1%要確認2025年度シート
20222,800,000,000 円2,800,000,000 円4,337,000,000 円2,748,000,000 円63.4%0 円2025年度シート
20232,800,000,000 円2,800,000,000 円4,389,000,000 円2,843,096,000 円64.8%4,003,000 円2025年度シート
20243,360,000,000 円3,360,000,000 円4,901,901,000 円3,172,308,000 円64.7%0 円2025年度シート
20253,360,000,000 円3,360,000,000 円5,530,079,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 3,360,000,000 円 → FY2025 要求 3,360,000,000 円 → FY2025 当初 3,360,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,172,308,000 円(64.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,360,000,000 円 → FY2026 要求 3,325,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,360,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
3,360,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
1,541,901,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,901,901,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 1,541,901,000 円(1件)、当初予算 3,360,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,172,308,000 円
執行率
64.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,729,593,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
•移替先の厚生労働省において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、毎年度、事業実施市町村より事業実績の報告を受け、内容を確認のうえ交付額の確定を行っている。•沖縄県では、人口•交流人口等が増加傾向にある地域が少なくなく、新規の開発需要が見込まれるとともに、本土復帰(昭和47年)以降に整備をした施設が大量に更新時期を迎えており、さらに水道施設の耐震化率が本土と比べ低率であることを踏まえ、今後も、水需要に対応した施設整備、既存施設の更新及び耐震化を推進していくことが必要。
改善の方向性
引き続き必要な予算を確保のうえ関係省庁と連携し、事業の進捗状況を的確に把握し、今後の事業計画に適切に反映させる。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、予算の効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット簡易水道等施設整備費補助採択件数[件]3737 100
アウトカム・長期基幹管路の耐震化率(上水道)[%]34.2

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
行政事業レビュー推進チームの所見を踏まえ、効果的・効率的な事業の実施に努めたい。
FY2025 当初予算(参考)
3,360,000,000 円
FY2026 概算要求
3,325,000,000 円
主な増減理由
当該事業にかかる所要額を要求するため。 「第1次国土強靱化実施中期計画に基づく取組の推進に必要な経費」、「労務費確保の必要性や近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施に必要な経費」については、予算編成過程で検討する。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国土交通省
補助金の交付決定
3,172,308,000 円
C竹富町ほか
簡易水道等施設整備事業
3,170,608,000 円
B沖縄県
補助事業者の指導•監督
1,700,000 円