厚生労働省 / 医政局 / 医薬産業振興・医療情報企画課

薬事工業生産動態統計調査業務費

予算事業ID 1735 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,350 万円 のうち 5,302 万円(99.1%)を執行。不用相当額 47.3 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 4,489 万円、FY2026 概算要求は 4,489 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 5,350 万円 → FY2025 当初 4,489 万円(−16.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医薬品等に関する毎月の生産等の実態を明らかにする「薬事工業生産動態統計」(統計法に基づく基幹統計)の月報・年報を迅速に公表することを目的とする。

事業の概要

①薬事工業生産動態統計システムのヘルプデスク及び運用支援業務/②調査客体への電話督促業務/③調査票の印刷、月報・年報の印刷・製本業務

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,350 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,350 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,302 万円 執行率 99.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 47.3 万円 現額の 0.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100〜105.6%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 4,489 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,350 万円
歳出予算現額5,350 万円

使い道

執行額5,302 万円
不用相当額47.3 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 73,757,000 円 73,757,000 円 67,027,005 円
2022 56,572,000 円 56,572,000 円 53,936,625 円
2023 52,799,000 円 52,799,000 円 46,139,051 円
2024 53,495,000 円 53,495,000 円 53,021,678 円
2025 44,887,000 円 44,887,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202173,757,000 円73,757,000 円67,027,005 円90.9%6,729,995 円2025年度シート
202256,572,000 円56,572,000 円56,572,000 円53,936,625 円95.3%2,635,375 円2025年度シート
202356,389,000 円52,799,000 円52,799,000 円46,139,051 円87.4%6,659,949 円2025年度シート
202453,495,000 円53,495,000 円53,495,000 円53,021,678 円99.1%473,322 円2025年度シート
202544,887,000 円44,887,000 円44,887,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 53,495,000 円 → FY2025 要求 44,887,000 円 → FY2025 当初 44,887,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 53,021,678 円(99.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 44,887,000 円 → FY2026 要求 44,887,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
53,495,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
53,495,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
53,495,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 53,495,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
53,021,678 円
執行率
99.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
473,322 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
平成31年1月分調査から調査方法を変更して以来、効率的かつ効果的なシステムへの運用等により、継続的に成果目標を達成している。また、一般競争入札において一者応札があるが、入札公告に当たり業者に幅広く声掛けや資料配布を行い、効率的なものとするために努めている。
改善の方向性
令和7年度以降は、引き続き、適正な月報・年報公表時期を維持し、必要に応じてさらなる改善策を講じる。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医薬品等に関する毎月の生産等の実態を明らかにする「薬事工業生産動態統計」(統計法に基づく基幹統計)の月報・年報を迅速に公表するために必要な事業であるが、一者応札の改善を図ること

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットオンライン報告率(12月のオンライン報告者数/12月の全報告者数×100)の上昇[%]9598 103.15789
アウトカム・短期月報及び年報を調査年の翌年末までに公表。翌年末までに公表した年報の数/翌年末までに公表予定の年報の数×100[%]100100 100
アウトカム・長期調査票回収率(調査年の12月分調査の回答客体数/調査年の年度末における調査客体数×100)の上昇[%]9095 105.55556

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
事業者に幅広く声をかけるなど、改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
44,887,000 円
FY2026 概算要求
44,887,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社シーディーエスほか
「薬事工業生産動態統計」の為の調査票を効率的にとりまとめるためのデータ入力業務・印刷梱包業務等
43,094,000 円