スポーツ庁 / 参事官(地域振興担当)

体育・スポーツ施設に関する調査研究

予算事業ID 1750 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: 教育振興助成費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 899 万円 のうち 272 万円(30.3%)を執行。不用相当額 627 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業全体の抜本的な改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 940 万円、FY2026 概算要求は 1,500 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 899 万円 → FY2025 当初 940 万円(+4.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

体育・スポーツの振興に資するため我が国における体育・スポーツ施設の設置者別現在数や施設の開放状況等を明らかにし、今後のスポーツ振興施策の企画・立案に必要な基礎データを得ることを目的とする。

事業の概要

当該調査は、我が国のスポーツ施設の設置者別現在数や、学校体育施設等の開放状況等を明らかにし、今後のスポーツ振興政策の企画・立案に必要なデータを得るとともに、体育・スポーツ施設の整備に関する指針等の作成に係る基礎資料とするため、体育・スポーツ施設現況調査の取りまとめ、調査結果の分析等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 900 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 899 万円 要求の 99.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 272 万円 執行率 30.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 627 万円 現額の 69.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業全体の抜本的な改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,500 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算899 万円
歳出予算現額899 万円

使い道

執行額272 万円
不用相当額627 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 9,000,000 円 9,000,000 円 6,000,000 円
2022 9,000,000 円 9,000,000 円 8,500,000 円
2023 18,000,000 円 18,000,000 円 17,846,000 円
2024 8,990,000 円 8,990,000 円 2,723,000 円
2025 9,400,000 円 9,400,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20219,000,000 円9,000,000 円6,000,000 円66.7%3,000,000 円2025年度シート
20229,000,000 円9,000,000 円9,000,000 円8,500,000 円94.4%500,000 円2025年度シート
202318,000,000 円18,000,000 円18,000,000 円17,846,000 円99.1%154,000 円2025年度シート
20249,000,000 円8,990,000 円8,990,000 円2,723,000 円30.3%6,267,000 円2025年度シート
20259,400,000 円9,400,000 円9,400,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 8,990,000 円 → FY2025 要求 9,400,000 円 → FY2025 当初 9,400,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,723,000 円(30.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 9,400,000 円 → FY2026 要求 15,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
9,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
8,990,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
8,990,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 8,990,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,723,000 円
執行率
30.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,267,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、第3期スポーツ基本計画において、国による取組の必要性が明記されるなど、政策の優先度が高い事業である。令和4年度の支出(委託)先の選定については一般競争入札(総合落札方式)により実施しており、採択の決定にあたっては、外部有識者から構成される技術審査委員会により審査を実施している。
改善の方向性
今後も引き続き、限られた予算の中で調査実施経費を厳正に精査しつつ、事業の重要性や長期継続の観点から、その推進を図る必要がある。そのため、外部有識者等による技術審査委員会を設置し、十分に意見を聴取しながら実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業全体の抜本的な改善
この事業は、令和6年度決算において執行率が50%未満にとどまっていることから、不用の要因分析を行い、予算執行の実績を適切に概算要求に反映すべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット成果報告書の配布箇所数[箇所数]17831783 100
アウトカム・短期スポーツ施設に関する個別施設計画を策定する必要の地方公共団体のうち、策定した割合[%]
アウトカム・長期成人のスポーツ実施率(週1回以上)[%]52.5

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
参考見積書および根拠資料(人件費原価表、一般管理費)を元に、予定価格を設定した。不用の要因分析について、事業の成果を検証しながら、予算執行の改善に努める。
FY2025 当初予算(参考)
9,400,000 円
FY2026 概算要求
15,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社ナビット
調査の実施、集計、工程管理
2,723,000 円