内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(調査金融担当)

沖縄の特殊事情に伴う特別対策に必要な経費/(沖縄振興開発金融公庫・補給金)

予算事業ID 182 前年度事業 開始 1973年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: その他

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 24.7 億円 のうち 13 億円(52.7%)を執行。不用相当額 11.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9.6 億円、FY2026 概算要求は 26.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 9.6 億円 → FY2025 当初 9.6 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

沖縄振興開発金融公庫(以下、「公庫」という)において、国の沖縄振興施策と一体となった政策金融を適切に実施するとともに、民間金融機関が行う金融を質・量の両面から補完するため、長期・低利の資金を円滑かつ安定的に供給し、様々な特殊事情を抱える沖縄県経済を政策金融面から支援する。

事業の概要

公庫が実施する政策金融を円滑に実施するため、公庫の損益収支上の不足額等について、補給金として交付するもの。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 52.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 9.6 億円 要求の 18.2%現額 24.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 13 億円 執行率 52.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 11.7 億円 現額の 47.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 108.8%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 26.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算9.6 億円
補正予算15.2 億円
歳出予算現額24.7 億円

使い道

執行額13 億円
不用相当額11.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,025,000,000 円 7,356,000,000 円 7,352,000,000 円
2022 1,931,000,000 円 6,919,000,000 円 6,916,000,000 円
2023 2,437,000,000 円 4,550,000,000 円 4,546,625,000 円
2024 955,000,000 円 2,470,600,000 円 1,302,557,000 円
2025 955,000,000 円 1,588,573,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,025,000,000 円7,356,000,000 円7,352,000,000 円99.9%4,000,000 円2025年度シート
20226,673,000,000 円1,931,000,000 円6,919,000,000 円6,916,000,000 円100.0%3,000,000 円2025年度シート
20239,840,000,000 円2,437,000,000 円4,550,000,000 円4,546,625,000 円99.9%3,375,000 円2025年度シート
20245,238,000,000 円955,000,000 円2,470,600,000 円1,302,557,000 円52.7%1,168,043,000 円2025年度シート
20253,867,818,000 円955,000,000 円1,588,573,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 955,000,000 円 → FY2025 要求 3,867,818,000 円 → FY2025 当初 955,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,302,557,000 円(52.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 955,000,000 円 → FY2026 要求 2,626,117,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,238,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
955,000,000 円
補正予算
1,515,600,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,470,600,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 955,000,000 円(1件)、第1次補正予算 1,515,600,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,302,557,000 円
執行率
52.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,168,043,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
公庫は、金融面でのセーフティネットとして、経済・社会動向や景気・金利情勢など不確実な状況下においても、民間金融・投資を補完し、長期・低利の資金の円滑かつ安定的な供給を行う役割を担っている。補給金予算は、こうした公庫の運営を支えるべく、予想される損失に備え、必要額を手当するものである。見積りに基づき必要額の予算手当を行うため、(結果的に決算時に利益金が生じた場合、法律に基づき、国庫納付が求められるものの、)なるべく過不足のないように合理的に算定する必要がある。引き続き、出融資先や社会課題解決への悪影響が出ないように、予算の段階において必要額を合理的に算定して補給金を措置するとともに、業務運営に際しては、効率的・効果的に出融資先の経営改善や社会課題の解決に資するように取り組む必要がある。
改善の方向性
引き続き予算の適切な見積もりの下で、必要十分な額を措置するとともに、公庫の業務運営にあたっては、当局としても業務内容や実績等を的確に把握・サポートを行い、適正な予算の執行を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
2024年度の執行率が大幅に低下している要因を的確に分析するとともに、来年度の要求に際しては、真に必要な額が要求されるよう精査すること。また、引き続き、所期の成果目標の達成に向けて、事業の進捗状況や課題等を的確に把握すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット出融資実績[億円]2087876 41.97413
アウトカム・長期「景気動向や一時的業況の変動に影響されない安定的な資金供給」に対する評価(アンケート結果)[%]8087 108.75

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
執行率が大幅に低下した要因は、公庫において貸倒引当金繰入及び借入金利息が予定を下回ったこと等に伴い、損益収支が改善したものである。要求額の算定は、将来予測を含む翌年度決算見込みが算定の基礎となるため、必然的に不確実性を伴う事情があることから、予算額の精緻化が困難な面があるが、所見を踏まえ、引き続き、概算要求時点において利用可能な情報(過去の貸倒実績や将来の信用コストの見通し等)を多角的な観点から検証するなどして、損益見通しの一層の精度向上に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
955,000,000 円
FY2026 概算要求
2,626,117,000 円
主な増減理由
引き続き、物価高騰等の影響を受けている企業に対し、資金繰り支援や事業再生等を行う中で発生する損益上の不足見込み額として対応を行うため

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A沖縄振興開発金融公庫
補給金を交付することにより、同公庫の業務の円滑な運営が行われ、出融資先に、低金利・安定的な資金供給・固定金利等で融資等を実行。
1,302,557,000 円