文化庁 / 政策課

文化政策企画立案

予算事業ID 1825 前年度事業 開始 1967年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.3 億円 のうち 1 億円(75.5%)を執行。不用相当額 3,271 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1.3 億円、FY2026 概算要求は 2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1.3 億円 → FY2025 当初 1.3 億円(−2.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

文化行政に関する各種データや資料の収集、調査研究等を行い、文化芸術基本法に基づく「文化芸術推進基本計画(第2期)」(令和5年3月24日閣議決定)や、「政府関係機関移転基本方針」(平成28年3月22日まち・ひと・しごと創生本部決定)等を踏まえた、我が国の文化芸術の総合的な振興を図るための施策の企画・立案に資することを目的とする。

事業の概要

文化政策を戦略的に企画立案するために必要な客観的な情報を得るため、委託調査研究等を行う事業。/令和6年度は、①文化行政調査研究(文化芸術の経済的・社会的影響の数値評価に関する調査研究、文化に関する世論調査)等の調査研究等を実施した。また、②3庁(文化庁、スポーツ庁、観光庁)連携事業として、スポーツと文化を融合させた観光活性化に資する取組を選定・表彰、フォローアップ等の事業を実施した。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.3 億円 要求の 34.5%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1 億円 執行率 75.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,271 万円 現額の 24.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 62.8〜125%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.3 億円
歳出予算現額1.3 億円

使い道

執行額1 億円
不用相当額3,271 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 231,800,000 円 231,800,000 円 164,000,000 円
2022 243,000,000 円 243,000,000 円 217,000,000 円
2023 135,400,000 円 135,400,000 円 120,404,000 円
2024 133,334,000 円 133,334,000 円 100,622,000 円
2025 130,136,000 円 130,136,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021231,800,000 円231,800,000 円164,000,000 円70.8%67,800,000 円2025年度シート
2022292,499,999 円243,000,000 円243,000,000 円217,000,000 円89.3%26,000,000 円2025年度シート
2023143,800,000 円135,400,000 円135,400,000 円120,404,000 円88.9%14,996,000 円2025年度シート
2024386,399,999 円133,334,000 円133,334,000 円100,622,000 円75.5%32,712,000 円2025年度シート
2025146,472,000 円130,136,000 円130,136,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 133,334,000 円 → FY2025 要求 146,472,000 円 → FY2025 当初 130,136,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 100,622,000 円(75.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 130,136,000 円 → FY2026 要求 198,728,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
386,399,999 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
133,334,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
133,334,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 133,334,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
100,622,000 円
執行率
75.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
32,712,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、「文化芸術推進基本計画(第2期)」等を踏まえた施策の企画・立案にむけて、年度毎に時宜に応じた調査研究等を行っているものである。一般競争入札による委託先の選定を行うこと等による競争性・効率性を確保し、同時に質も担保している。
改善の方向性
本事業は、「文化芸術推進基本計画(第2期)」等を踏まえた施策の企画・立案にむけて、年度毎に時宜に応じた調査研究等を行っているものである。一般競争入札による委託先の選定を行うこと等による競争性・効率性を確保し、同時に質も担保している。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 事業目的は明確であり、施策目標の達成手段として適切なものとなっている。成果指標等は、事業目的の達成に向けた成果を測ることができる適切な指標等が設定されている。また、成果目標値の設定についても妥当なものと考えられる。(西野委員)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業は一部で一者応札の契約が生じていることから、原因分析を行った上で改善を図り、契約の競争性、公平性、透明性を確保するよう努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット文化芸術推進基本計画等を踏まえた施策の企画・立案のために行う調査研究などの事業件数[件]77 100
アウトプットスポーツ・文化・ツーリズムアワードの選定件数[件]57 140
アウトカム・短期結果が政策・施策の検討等に活用された調査数(終了予定なし)[件]66 100
アウトカム・短期ツーリズムEXPOジャパンにおける出展団体数[団体]7066.7 95.28571
アウトカム・長期文化的環境(オンライン含む。)対して満足する国民の割合[%]5031.4 62.8
アウトカム・長期スポーツ・文化・ツーリズムアワードの応募件数[件]2025 125

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
契約先の選定については、事業者が企画提案の準備期間を確保できるよう十分な公告期間、周知期間を確保しているところであるが、所見を踏まえ、より多くの応募者が参加できるよう仕様内容の精査を検討し、今後も効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
130,136,000 円
FY2026 概算要求
198,728,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社文化科学研究所ほか5社
文化政策の企画・立案の基礎資料とするための調査・研究業務
19,961,000 円
CTOPPAN株式会社
文化政策の情報発信強化業務を実施
8,712,000 円
B東武トップツアーズ株式会社
3庁連携事業として、スポーツと文化を融合させた観光活性化に資する取組の選定・表彰等を実施
2,860,000 円