文化庁 / 参事官(生活文化創造担当)

文化芸術創造都市の推進

予算事業ID 1826 前年度事業 開始 2009年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,105 万円 のうち 1,029 万円(93.1%)を執行。不用相当額 75.8 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,103 万円、FY2026 概算要求は 1,103 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,105 万円 → FY2025 当初 1,103 万円(−0.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

文化芸術創造都市施策に取り組む地方公共団体等による全国的・広域的ネットワークの充実・強化を図るとともに,ユネスコ等の国際的な都市間のネットワーク等を生かした交流を図り、⽂化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等に活⽤し、地域課題の解決に積極的に取り組む活動を促進する。

事業の概要

委託事業により、文化芸術創造都市の取組を推進する地方自治体や関係団体等が一堂に会して意見交換等を行うネットワーク会議やセミナー等の開催を支援するとともに、文化芸術創造都市の取組を集約したホームページを作成し、国内外の文化芸術創造都市の優良事例を全国自治体に広く普及啓発していく。また、ユネスコ創造都市をはじめとする海外の団体との連携・交流や窓口となるネットワークの形成を支援することにより、文化芸術創造都市施策の進展にも寄与する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,100 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,105 万円 要求の 100.4%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,029 万円 執行率 93.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 75.8 万円 現額の 6.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 95.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,103 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,105 万円
歳出予算現額1,105 万円

使い道

執行額1,029 万円
不用相当額75.8 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 11,799,999 円 11,799,999 円 10,000,000 円
2022 11,000,000 円 11,000,000 円 10,000,000 円
2023 11,000,000 円 11,000,000 円 10,312,000 円
2024 11,047,000 円 11,047,000 円 10,289,300 円
2025 11,026,000 円 11,026,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202111,799,999 円11,799,999 円10,000,000 円84.7%1,799,999 円2025年度シート
202211,800,000 円11,000,000 円11,000,000 円10,000,000 円90.9%1,000,000 円2025年度シート
202311,000,000 円11,000,000 円11,000,000 円10,312,000 円93.7%688,000 円2025年度シート
202411,000,000 円11,047,000 円11,047,000 円10,289,300 円93.1%757,700 円2025年度シート
202511,328,000 円11,026,000 円11,026,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 11,047,000 円 → FY2025 要求 11,328,000 円 → FY2025 当初 11,026,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 10,289,300 円(93.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 11,026,000 円 → FY2026 要求 11,026,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
11,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
11,047,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
11,047,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 11,047,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
10,289,300 円
執行率
93.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
757,700 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
公募による委託先の選定を行うことにより競争性や効率性を確保しつつ、自治体等が一堂に会して意見交換等を行うネットワーク会議等を開催することにより、文化芸術創造都市に関するネットワークの構築・強化に引き続き取り組んだ。予算執行にあたって、一者応札になる等の競争性が十分に働いていない状況も見受けられる。
改善の方向性
文化芸術創造都市の先進事例や成功事例等を基に、実際に各地域においてさらに文化芸術創造都市の取組の幅を広げ、持続的に地域を活性化させ、文化的多様性を実現するため、各地で開催する分科会やセミナー、部会等を通して、地域のアーツカウンシルやNPO法人等、垣根を超えた交流を促進し、各地域における課題解決や推進体制の確立及び政策立案に繋げていく。また、ウェブサイトでの情報発信を通じた未加盟自治体への案内等を実施しながら参加促進を図っていく。契約の競争性については、公告期間、周知期間を例年よりも長く確保し、仕様書の見直しをはかるなど、より多くの応募者が参加できるよう努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
契約の競争性・公平性・透明性を高めるとともに、今後も引き続き効率化を図るよう努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット文化芸術創造都市推進のための会議・セミナー等開催件数[件]77 100
アウトカム・短期セミナー等における参加自治体・団体数[のべ自治体等数]144137 95.13889
アウトカム・長期自治体が行う文化芸術創造都市施策の優良事例としてHPで公開した数[件]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
契約先の選定については、事業者が企画提案の準備期間を確保できるよう十分な公告期間、周知期間を確保しているところであるが、より多くの応募者が参加できるよう仕様内容の精査を検討し、今後も効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
11,026,000 円
FY2026 概算要求
11,026,000 円
主な増減理由
会議開催に係る旅費の減額のため。事務局委託費の増額のため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社地域計画建築研究所
文化芸術創造都市のネットワークの円滑化や、国内各地域における活動促進・活動支援、情報発信等を実施。
9,900,000 円