文化庁 / 宗務課

宗務行政の推進

予算事業ID 1832 前年度事業 開始 1951年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.3 億円 のうち 1.7 億円(51.7%)を執行。翌年度繰越 1,168 万円、不用相当額 1.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 2.9 億円、FY2026 概算要求は 2.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 3.3 億円 → FY2025 当初 2.9 億円(−10.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

宗教法人法に基づく宗教法人規則の認証等の行政事務処理、宗教に関する情報資料の収集、不活動宗教法人対策を含む宗教法人の適正な管理運営に資する事業を通じて、円滑な宗務行政の推進を図る。

事業の概要

宗教法人規則の認証等の経常的に必要な行政事務処理、宗教事情等に関する調査及び宗教関係統計等資料の収集整理のほか、宗教法人の管理運営に係る資料の作成、宗教法人に対する実務研修会等といった宗教法人の適正な管理運営に資する事業及び不活動宗教法人の把握・整理を進め、対策の加速化を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.3 億円 要求の 56.4%現額 3.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.7 億円 執行率 51.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.5 億円 現額の 44.8%翌年度繰越 1,168 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 97〜111.5%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 2.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.3 億円
補正予算600 万円
歳出予算現額3.3 億円

使い道

執行額1.7 億円
翌年度繰越1,168 万円
不用相当額1.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 45,800,000 円 45,800,000 円 31,900,000 円
2022 43,900,000 円 481,400,000 円 32,799,999 円
2023 33,778,000 円 471,254,000 円 63,092,000 円
2024 325,365,000 円 331,365,000 円 171,395,000 円
2025 290,761,000 円 362,438,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202145,800,000 円45,800,000 円31,900,000 円69.7%13,900,000 円2025年度シート
202247,200,000 円43,900,000 円481,400,000 円32,799,999 円6.8%11,124,001 円2025年度シート
202337,800,000 円33,778,000 円471,254,000 円63,092,000 円13.4%408,162,000 円2025年度シート
2024577,002,000 円325,365,000 円331,365,000 円171,395,000 円51.7%148,293,000 円2025年度シート
2025340,904,000 円290,761,000 円362,438,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 325,365,000 円 → FY2025 要求 340,904,000 円 → FY2025 当初 290,761,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 171,395,000 円(51.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 290,761,000 円 → FY2026 要求 269,398,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
577,002,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
325,365,000 円
補正予算
6,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
331,365,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 6,000,000 円(1件)、当初予算 325,365,000 円(7件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
171,395,000 円
執行率
51.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
11,677,000 円
不用相当額
148,293,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6(2024)年度は不活動宗教法人対策推進事業補助金を33都道府県に交付決定した。1県の繰り越しを除いて、32都道府県が年度内に事業を完了した。令和6年度は本補助事業の2年目であるため都道府県においても予算化がなされ、本補助金の活用が進んだと考えられる。
改善の方向性
多くの都道府県で活用が進む一方で、申請の無かった14府県においては、自治体で費用が調達可能な場合と、不活動宗教法人対策のノウハウや人員が不足している場合がある。今後も各種研修会、会議において不活動宗教法人対策や本補助金の活用について研修や周知を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業は、執行率が50%程度になっていることから、事業内容や実施方法について精査の上、事業の効率的かつ効果的な実施を努め、執行率の改善を図るなど引き続き検討を行うべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査対象となる文部科学大臣所轄及び都道府県知事所轄の宗教法人の数[件]78406087 77.64031
アウトプット宗教法人実務研修会の実施[回]99 100
アウトプット不活動宗教法人対策推進事業費補助金の交付数[都道府県]4733 70.21277
アウトカム・長期調査票回収率(回収した調査票/調査依頼した調査票)[%]8077.6 97
アウトカム・短期受講者の満足度(「とても有意義であった」「有意義であった」と回答する割合)[%]9091.1 101.22222
アウトカム・長期文部科学大臣所轄の宗教法人による備付け書類の写しの提出率[%]9095.3 105.88889
アウトカム・短期不活動宗教法人の把握・整理の実施[所轄庁]4848 100
アウトカム・長期不活動宗教法人の対策数[法人数]200223 111.5

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
いただいた所見を踏まえ、補助事業の執行率改善に努める他、適切な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
290,761,000 円
FY2026 概算要求
269,398,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C都道府県
不活動宗教法人等対策推進事業補助金
147,212,000 円
A株式会社等
宗教法人の運営に係る調査業務
3,993,000 円
B株式会社等
宗教法人実務研修会における講義等業務
3,300,000 円