文化庁 / 参事官(文化拠点担当)
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 17.9 億円 のうち 10.5 億円(58.9%)を執行。翌年度繰越 1.7 億円、不用相当額 5.7 億円。
2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。
FY2025 当初予算は 13.5 億円、FY2026 概算要求は 12.5 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 17.5 億円 → FY2025 当初 13.5 億円(−22.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)(令和2年5月施行)に基づいて認定を受けた拠点計画や地域計画に基づき実施される事業等に対し、文化資源の磨き上げ等の取組を支援することによって、文化の振興を起点とした文化観光を推進し、文化振興・観光振興・地域活性化の好循環を図ることを目的とする。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業(補助率:2/3、委託)/文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の実施等のための事業について支援を行う。具体的には、Wi-Fiやキャッシュレス等の整備,学芸員等の体制支援、バリアフリー等の利便性向上や展示改修、地域一体となった観光コンテンツの造成等に係る経費を支援する。
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,475,000,000 円 | 4,154,800,000 円 | 2,283,000,000 円 |
| 2022 | 2,164,100,000 円 | 2,338,100,000 円 | 1,908,000,000 円 |
| 2023 | 1,917,100,000 円 | 1,983,100,000 円 | 1,587,123,000 円 |
| 2024 | 1,750,090,000 円 | 1,786,166,000 円 | 1,052,557,000 円 |
| 2025 | 1,352,647,000 円 | 1,519,036,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 2,475,000,000 円 | 4,154,800,000 円 | 2,283,000,000 円 | 54.9% | 1,260,800,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 2,539,000,000 円 | 2,164,100,000 円 | 2,338,100,000 円 | 1,908,000,000 円 | 81.6% | 364,100,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 2,373,700,000 円 | 1,917,100,000 円 | 1,983,100,000 円 | 1,587,123,000 円 | 80.0% | 359,901,000 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 2,366,099,999 円 | 1,750,090,000 円 | 1,786,166,000 円 | 1,052,557,000 円 | 58.9% | 567,220,000 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 1,811,480,000 円 | 1,352,647,000 円 | 1,519,036,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」
FY2024 当初 1,750,090,000 円 → FY2025 要求 1,811,480,000 円 → FY2025 当初 1,352,647,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,052,557,000 円(58.9%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」
FY2025 当初 1,352,647,000 円 → FY2026 要求 1,247,659,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 文化観光推進事業者と連携して補助対象事業を実施する事業者数[事業者] | 55 | 69 | 125.45455 |
| アウトカム・短期 | 目標を達成した計画数の割合[%] | 80 | 39 | 48.75 |
| アウトカム・中期 | 目標を達成した計画数の割合[%] | 80 | 50 | 62.5 |
| アウトカム・長期 | 目標を達成した計画数の割合[%] | 80 | 83 | 103.75 |
| A | 地方自治体・民間団体等 認定計画に基づく事業の実施 | 919,996,000 円 |
|---|---|---|
| B | 民間団体 文化観光推進事業委託業務 | 128,298,000 円 |
| C | 民間団体 支出先ブロックBからの再委託 | 48,515,000 円 |