文化庁 / 参事官(文化拠点担当)

文化拠点機能強化・文化観光推進プラン

予算事業ID 1834 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 17.9 億円 のうち 10.5 億円(58.9%)を執行。翌年度繰越 1.7 億円、不用相当額 5.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 13.5 億円、FY2026 概算要求は 12.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 17.5 億円 → FY2025 当初 13.5 億円(−22.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)(令和2年5月施行)に基づいて認定を受けた拠点計画や地域計画に基づき実施される事業等に対し、文化資源の磨き上げ等の取組を支援することによって、文化の振興を起点とした文化観光を推進し、文化振興・観光振興・地域活性化の好循環を図ることを目的とする。

事業の概要

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業(補助率:2/3、委託)/文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の実施等のための事業について支援を行う。具体的には、Wi-Fiやキャッシュレス等の整備,学芸員等の体制支援、バリアフリー等の利便性向上や展示改修、地域一体となった観光コンテンツの造成等に係る経費を支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 23.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 17.5 億円 要求の 74%現額 17.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 10.5 億円 執行率 58.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 5.7 億円 現額の 31.8%翌年度繰越 1.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 48.8〜103.8%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 12.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算17.5 億円
前年度繰越3,608 万円
歳出予算現額17.9 億円

使い道

執行額10.5 億円
翌年度繰越1.7 億円
不用相当額5.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,475,000,000 円 4,154,800,000 円 2,283,000,000 円
2022 2,164,100,000 円 2,338,100,000 円 1,908,000,000 円
2023 1,917,100,000 円 1,983,100,000 円 1,587,123,000 円
2024 1,750,090,000 円 1,786,166,000 円 1,052,557,000 円
2025 1,352,647,000 円 1,519,036,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,475,000,000 円4,154,800,000 円2,283,000,000 円54.9%1,260,800,000 円2025年度シート
20222,539,000,000 円2,164,100,000 円2,338,100,000 円1,908,000,000 円81.6%364,100,000 円2025年度シート
20232,373,700,000 円1,917,100,000 円1,983,100,000 円1,587,123,000 円80.0%359,901,000 円2025年度シート
20242,366,099,999 円1,750,090,000 円1,786,166,000 円1,052,557,000 円58.9%567,220,000 円2025年度シート
20251,811,480,000 円1,352,647,000 円1,519,036,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 1,750,090,000 円 → FY2025 要求 1,811,480,000 円 → FY2025 当初 1,352,647,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,052,557,000 円(58.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 1,352,647,000 円 → FY2026 要求 1,247,659,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,366,099,999 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,750,090,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
36,076,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,786,166,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,750,090,000 円(6件)、前年度から繰越し 36,076,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,052,557,000 円
執行率
58.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
166,389,000 円
不用相当額
567,220,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、文化観光推進法に基づき主務大臣により認定を受けた拠点計画及び地域計画に基づく事業であり、文化芸術推進基本計画においてもその必要性が明記されるなど、国として実施する必要がある。交付要項で対象経費等を定め、実績報告書で適正な使途や成果等を確認するとともに、審査段階では外部の有識者委員会により対象経費や事業効果等が厳しく審査されており、事業の効率性や有効性は確保されている。
改善の方向性
引き続き、外部の有識者委員会による審査等を通じて、適切な事業実施に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業は、執行率が60%程度になっていることから、事業内容や実施方法について精査の上、事業の効率的かつ効果的な実施を努め、執行率の改善を図るなど引き続き検討を行うべきである。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット文化観光推進事業者と連携して補助対象事業を実施する事業者数[事業者]5569 125.45455
アウトカム・短期目標を達成した計画数の割合[%]8039 48.75
アウトカム・中期目標を達成した計画数の割合[%]8050 62.5
アウトカム・長期目標を達成した計画数の割合[%]8083 103.75

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
令和6年度については、有識者の審査において、多くの事業が不採択となったことなどが原因であったため、事前相談等の充実に取り組んでいるところであり、所見も踏まえ、引き続き執行率の改善に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
1,352,647,000 円
FY2026 概算要求
1,247,659,000 円
主な増減理由
文化観光推進法に基づく拠点計画・地域計画は、集中的に取組を行うため、原則として5年間を計画期間としているが、今年度を以って現在認定期間中の多くの計画(32件中16件)が認定計画期間を終了するところ、新規認定予定の計画を含めても、予算の総額としては減少している。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方自治体・民間団体等
認定計画に基づく事業の実施
919,996,000 円
B民間団体
文化観光推進事業委託業務
128,298,000 円
C民間団体
支出先ブロックBからの再委託
48,515,000 円