文部科学省 / 高等教育局 / 参事官

留学生の受入・派遣体制の改善充実等

予算事業ID 1851 前年度事業 開始 2001年度 主要経費: 経済協力費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,800 万円 のうち 1,202 万円(66.8%)を執行。不用相当額 598 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,768 万円、FY2026 概算要求は 1,768 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,800 万円 → FY2025 当初 1,768 万円(−1.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

留学生の受入・派遣体制の改善充実等に関する政策の遂行を目的として、主に政策・施策・事業立案段階において、必要となる行政事務を実施する。

事業の概要

以下の行政事務を実施し、その為の事務的経費(謝金、旅費、庁費)を支出する。/ ・留学生政策の推進(留学生政策についての調査研究等)/ ・国費外国人留学生の募集受入/ ・外国政府奨学金留学生の選考/ ・その他、留学生の受入・派遣体制の改善充実等に資する一般行政事務

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,800 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,800 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,202 万円 執行率 66.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 598 万円 現額の 33.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,768 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,800 万円
歳出予算現額1,800 万円

使い道

執行額1,202 万円
不用相当額598 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 19,100,000 円 19,100,000 円 5,200,000 円
2022 18,100,000 円 18,100,000 円 9,000,000 円
2023 18,000,000 円 18,000,000 円 5,742,000 円
2024 18,001,000 円 18,001,000 円 12,019,000 円
2025 17,676,000 円 17,676,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202119,100,000 円19,100,000 円5,200,000 円27.2%13,900,000 円2025年度シート
202219,000,000 円18,100,000 円18,100,000 円9,000,000 円49.7%9,100,000 円2025年度シート
202318,100,000 円18,000,000 円18,000,000 円5,742,000 円31.9%12,258,000 円2025年度シート
202418,000,000 円18,001,000 円18,001,000 円12,019,000 円66.8%5,982,000 円2025年度シート
202517,991,000 円17,676,000 円17,676,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 18,001,000 円 → FY2025 要求 17,991,000 円 → FY2025 当初 17,676,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 12,019,000 円(66.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 17,676,000 円 → FY2026 要求 17,679,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
18,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
18,001,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
18,001,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 18,001,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
12,019,000 円
執行率
66.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
5,982,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
(記載なし)
改善の方向性
(記載なし)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業は、予算執行の実績を適切に概算要求すべきと考えられる。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット留学生の受入体制の改善充実等に資するよう留学生交流に係る各種事業を着実に実施する[回]6
アウトカム・長期我が国が受け入れる外国人留学生数[人]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、適切な概算要求を行いつつ、効果的・効率的な予算執行に留意し、適切な執行管理に努める。
FY2025 当初予算(参考)
17,676,000 円
FY2026 概算要求
17,679,000 円