内閣府 / 政策統括官(経済財政分析担当) / 地方創生推進室

先導的人材マッチング事業

予算事業ID 18589 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 40 億円 のうち 17.7 億円(44.3%)を執行。翌年度繰越 20 億円、不用相当額 2.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 110 万円、FY2026 概算要求は 110 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 114 万円 → FY2025 当初 110 万円(−3.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域金融機関等が行う地域企業の経営幹部やデジタル人材等のハイレベル人材のマッチングを支援することで、地域における人材ビジネスの早期市場化・自立化を図り、地域企業の成長・生産性の向上、ひいては地域経済の活性化の実現を目指す。

事業の概要

日常的に地域企業と関わり、その経営課題や人材ニーズ等を把握している地域金融機関等が職業紹介事業者等と連携する等して行う経営幹部等のハイレベル人材のマッチング事業に対して支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 114 万円 現額 40 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 17.7 億円 執行率 44.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.3 億円 現額の 5.8%翌年度繰越 20 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 50〜111.9%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 110 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算114 万円
補正予算20 億円
前年度繰越20 億円
歳出予算現額40 億円

使い道

執行額17.7 億円
翌年度繰越20 億円
不用相当額2.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 1,143,000 円 4,001,404,000 円 1,770,776,000 円
2025 1,100,000 円 3,611,100,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20241,143,000 円4,001,404,000 円1,770,776,000 円44.3%230,628,000 円2025年度シート
20251,100,000 円1,100,000 円3,611,100,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,143,000 円 → FY2025 要求 1,100,000 円 → FY2025 当初 1,100,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,770,776,000 円(44.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,100,000 円 → FY2026 要求 1,100,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,143,000 円
補正予算
2,000,000,000 円
前年度繰越
2,000,261,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,001,404,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 2,000,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 2,000,261,000 円(1件)、当初予算 1,143,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,770,776,000 円
執行率
44.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
2,000,000,000 円
不用相当額
230,628,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アウトプット、短期・長期アウトカムいずれも総じて順調に進捗している。
改善の方向性
短期アウトカム、長期アウトカムの伸長に向けて、間接補助事業者である地域金融機関等の人材マッチング事業の好事例の横展開等を行うとともに、地域性や個別金融機関の課題に応じた伴走支援等を通じて、収益性の向上も含めた地域金融機関等の人材マッチング事業の高度化を図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
所期の成果目標の達成に向けて、引き続き、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、予算の効率的な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット人材マッチングを担う間接補助事業者の選定数[コンソーシアム]120119 99.16667
アウトカム・短期成約件数[件]35003916 111.88571
アウトカム・長期成約件数100件以上のコンソーシアムがある地域(八地方区分)[地域ブロック]42 50

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
地域金融機関等の人材マッチング事業の高度化に向け、事業の有効性及び効率性についての検証に引き続き取り組む。
FY2025 当初予算(参考)
1,100,000 円
FY2026 概算要求
1,100,000 円
主な増減理由
庁費、諸謝金といった必要経費については横ばいで要求。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

APwCコンサルティング合同会社
補助事業者
1,770,063,000 円
B株式会社Aほか
間接補助事業者
1,632,860,000 円