内閣府 / 政策統括官(沖縄政策担当) / 参事官(政策調整担当)

沖縄北部連携促進特別振興事業費

予算事業ID 186 前年度事業 開始 2012年度 終了予定 2026年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 77.6 億円 のうち 44.7 億円(57.6%)を執行。翌年度繰越 21.8 億円、不用相当額 11.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 49.5 億円、FY2026 概算要求は 50 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 89 億円 → FY2025 当初 49.5 億円(−44.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

沖縄県北部地域は、県内の他の地域に比べ一人当たりの所得が低く、過疎地域が多く存在することから、県土の均衡ある発展を図るため、北部地域における自立的発展を図るため、北部地域の連携を促進しつつ、産業振興や定住条件整備に資する事業を実施するもの。

事業の概要

県土の均衡ある発展を図るため、所得向上に向けた産業振興に資する事業や人口増加に向けた定住条件整備に資する事業(非公共事業)を実施する。/事業実施主体は、北部12市町村等で補助率は8/10

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 44.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 44.5 億円 要求の 100%現額 77.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 44.7 億円 執行率 57.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 11.2 億円 現額の 14.4%翌年度繰越 21.8 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 95.2%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 50 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算44.5 億円
前年度繰越33.1 億円
歳出予算現額77.6 億円

使い道

執行額44.7 億円
翌年度繰越21.8 億円
不用相当額11.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,450,000,000 円 7,028,000,000 円 3,831,000,000 円
2022 4,450,000,000 円 7,448,000,000 円 4,199,000,000 円
2023 4,450,000,000 円 7,445,000,000 円 3,901,642,000 円
2024 4,450,000,000 円 7,759,466,000 円 4,467,267,000 円
2025 4,950,000,000 円 7,126,028,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,450,000,000 円7,028,000,000 円3,831,000,000 円54.5%199,000,000 円2025年度シート
20224,450,000,000 円4,450,000,000 円7,448,000,000 円4,199,000,000 円56.4%254,000,000 円2025年度シート
20234,450,000,000 円4,450,000,000 円7,445,000,000 円3,901,642,000 円52.4%233,892,000 円2025年度シート
20244,450,000,000 円4,450,000,000 円7,759,466,000 円4,467,267,000 円57.6%1,116,171,000 円2025年度シート(改訂)
20254,950,000,000 円4,950,000,000 円7,126,028,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 8,900,000,000 円 → FY2025 要求 4,950,000,000 円 → FY2025 当初 4,950,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,467,267,000 円(57.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 4,950,000,000 円 → FY2026 要求 5,000,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(2)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
4,450,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,450,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
3,309,466,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,759,466,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 4,450,000,000 円(4件)、前年度から繰越し 3,309,466,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,467,267,000 円
執行率
57.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
2,176,028,000 円
不用相当額
1,116,171,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
内閣府及び移替省庁においては、事業要望ヒアリング時の各事業の実施状況の聴取、現地確認等による進捗状況や完成状況の把握等とともに、実施主体から提出された実績報告書による事業の適正性を確認した。
改善の方向性
引続き、関係省庁とともに、補助金等の適正な執行に努めていくとともに、事業実施の過程で生じた諸課題等については、事業の実施主体と調整を図りながら、改善策等を次年度以降の事業へ反映させる。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
事業の有効性、効率性及び成果実績について、より一層の検証に努め、本事業が長期アウトカム指標に与える影響を示すなど、事業の効果の説明責任を果たすよう努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業実施数[事業数]1933 173.68421
アウトカム・長期北部圏域人口[人]134758128244 95.16615

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業の有効性、効率性及び成果実績について、より一層の検証に努め、本事業が長期アウトカム指標に与える影響を示すなど、事業の効果の説明責任を果たすよう努める。
FY2025 当初予算(参考)
4,950,000,000 円
FY2026 概算要求
5,000,000,000 円
主な増減理由
物価上昇分を反映

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 14 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Mスポーツ庁
事業の実施
1,067,254,000 円
A名護市
事業の実施
882,650,000 円
I伊平屋村
事業の実施
801,961,000 円
D本部町
事業の実施
404,241,000 円
K大宜味村
事業の実施
272,747,000 円
N総務省
事業の実施
219,239,000 円
J伊是名村
事業の実施
185,515,000 円
L北部広域市町村圏事務組合
事業の実施
148,281,000 円
B国頭村
事業の実施
137,840,000 円
H伊江村
事業の実施
104,244,000 円