内閣府 / 政策統括官(沖縄政策担当) / 参事官(企画担当)

沖縄小規模離島生活基盤整備推進事業

予算事業ID 193 前年度事業 開始 2020年度 終了予定 2031年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 13.8 億円 のうち 12.8 億円(92.2%)を執行。不用相当額 1.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 7.5 億円、FY2026 概算要求は 9.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7.5 億円 → FY2025 当初 7.5 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

1.県内電気料金の本土との乖離拡大の抑制。/2.離島住民の生活基盤の効率的整備の推進。

事業の概要

1.海底送電ケーブルの整備/(1)通常通信線内包型:海底送電ケーブル以外に安定的な電力供給手段がない小規模離島を結ぶ15区間を対象に補助。/(2)光ファイバー通信線内包型:上記15区間のうち光ファイバー通信ケーブル未整備の6区間を対象に、光ファイバー通信線の空き容量を自治体に貸し付ける場合に補助/2.超高速ブロードバンド環境の整備/ 1(2)の整備に伴い、自治体が地域内の各世帯への通信環境の整備を行う場合に補助

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7.5 億円 要求の 100%現額 13.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 12.8 億円 執行率 92.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.1 億円 現額の 7.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 9.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7.5 億円
前年度繰越6.4 億円
歳出予算現額13.8 億円

使い道

執行額12.8 億円
不用相当額1.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,069,000,000 円 1,501,332,000 円 1,067,305,000 円
2022 747,000,000 円 1,113,637,000 円 672,508,000 円
2023 747,000,000 円 1,116,560,000 円 320,483,000 円
2024 747,000,000 円 1,384,857,000 円 1,277,470,000 円
2025 747,000,000 円 747,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,069,000,000 円1,501,332,000 円1,067,305,000 円71.1%67,390,000 円2025年度シート
20221,069,000,000 円747,000,000 円1,113,637,000 円672,508,000 円60.4%71,569,000 円2025年度シート
2023747,000,000 円747,000,000 円1,116,560,000 円320,483,000 円28.7%158,220,000 円2025年度シート
2024747,000,000 円747,000,000 円1,384,857,000 円1,277,470,000 円92.2%107,387,000 円2025年度シート
2025747,000,000 円747,000,000 円747,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 747,000,000 円 → FY2025 要求 747,000,000 円 → FY2025 当初 747,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,277,470,000 円(92.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 747,000,000 円 → FY2026 要求 930,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
747,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
747,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
637,857,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,384,857,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 637,857,000 円(1件)、当初予算 747,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,277,470,000 円
執行率
92.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
107,387,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和2年度から事業を開始しており、整備が完了した区間から順次供用が開始されている。本事業の実施により、県内電気料金の本土との乖離拡大の抑制による離島における生活環境の整備が図られる。
改善の方向性
コスト削減や効率化に向けた工夫をはじめとする事業の効率性について、引き続き、事業実施主体に対して適宜・適切な確認及び連携を図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
所期の成果目標の達成に向けて、引き続き、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット通常通信線内包型及び光ファイバー通信線内包型海底送電ケーブル整備着手区間数[区間]55 100
アウトカム・長期海底送電ケーブル更新に伴う電気料金の上昇額0円[千円]00

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業実施主体に対し、事業内容やコスト等について、引き続き適切に確認を行うなど、より一層事業の有効性や効率性について適切かつ的確な検証に努める。
FY2025 当初予算(参考)
747,000,000 円
FY2026 概算要求
930,000,000 円
主な増減理由
所要額の積み上げによるもの

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A事業実施主体(電気事業者)
海底送電ケーブルの整備/・通常通信線内包型(補助率2/3)/・光ファイバー通信線内包型(補助率:2/3、10/10)
1,277,470,000 円