厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

離島歯科診療班運営事業

予算事業ID 1960 前年度事業 開始 1980年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 203 万円 のうち 136 万円(67.1%)を執行。不用相当額 66.8 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 203 万円、FY2026 概算要求は 203 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 203 万円 → FY2025 当初 203 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

歯科医療を受ける機会に恵まれない離島に歯科診療班を派遣し、地域住民の歯科医療の確保することを目的とする。

事業の概要

離島における歯科医療の確保を図るため、都道府県が行う歯科診療班の定期派遣及び随時派遣に必要な経費に対する財政支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 203 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 203 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 136 万円 執行率 67.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 66.8 万円 現額の 32.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 203 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算203 万円
歳出予算現額203 万円

使い道

執行額136 万円
不用相当額66.8 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,029,000 円 2,029,000 円 2,085,000 円
2022 2,029,000 円 2,029,000 円 2,085,000 円
2023 2,029,000 円 2,085,000 円 2,085,000 円
2024 2,029,000 円 2,029,000 円 1,361,000 円
2025 2,029,000 円 2,029,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,029,000 円2,029,000 円2,085,000 円102.8%要確認2025年度シート
20222,029,000 円2,029,000 円2,029,000 円2,085,000 円102.8%要確認2025年度シート
20232,029,000 円2,029,000 円2,085,000 円2,085,000 円100.0%0 円2025年度シート
20242,029,000 円2,029,000 円2,029,000 円1,361,000 円67.1%668,000 円2025年度シート
20252,029,000 円2,029,000 円2,029,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,029,000 円 → FY2025 要求 2,029,000 円 → FY2025 当初 2,029,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,361,000 円(67.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 2,029,000 円 → FY2026 要求 2,029,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,029,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,029,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,029,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,029,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,361,000 円
執行率
67.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
668,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
当事業は、過去複数年度にわたる事業であり、離島における歯科診療班の派遣を実施する意味で有効性の高い事業であると認識している。また、外部有識者による点検は2022年度に実施されている。
改善の方向性
今後、事業の内容・規模・予算額等についてさらに精査し、離島における歯科診療班の派遣を行う地区数・派遣日数の増加に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
歯科医療を受ける機会に恵まれない離島に歯科診療班を派遣し、地域住民の歯科医療の確保するために必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット離島における歯科診療班の派遣を行う地区数※2023、2024年度実績は精査中[地区]3
アウトカム・長期離島における歯科診療班の派遣日数[日]54

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適正な執行に努めるとともに、今後、事業の内容・規模等についてさらに精査し、離島における歯科診療班の派遣を行う地区数・派遣日数の増加に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
2,029,000 円
FY2026 概算要求
2,029,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A北海道ほか
離島に対する歯科診療班の派遣を実施
1,361,000 円