厚生労働省 / 医政局 / 医療経営支援課

医療施設経営安定化対策費

予算事業ID 1962 前年度事業 開始 1999年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,286 万円 のうち 897 万円(69.7%)を執行。不用相当額 389 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,282 万円、FY2026 概算要求は 1,278 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1,286 万円 → FY2025 当初 1,282 万円(−0.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

医療施設をとりまく諸制度や環境の変化が医療施設経営に与える影響を調査研究し、その結果を医療施設等関係機関に情報提供することにより、医療施設の経営改善にかかる自助努力を支援し、もって医療施設の質の向上とともに健全な経営の安定化を図ることを目的とする。

事業の概要

医療施設経営に影響を与える諸制度や環境に関して、調査課題を設定した上で、民間シンクタンクの調査ノウハウ等を活用して調査研究を行う。令和6年度においては、地域医療連携推進法人が行う具体的な取組とその効果について調査研究を実施し、好事例集としてとりまとめた。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,431 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,286 万円 要求の 89.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 897 万円 執行率 69.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 389 万円 現額の 30.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 4 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,278 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,286 万円
歳出予算現額1,286 万円

使い道

執行額897 万円
不用相当額389 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 47,480,000 円 47,480,000 円 33,753,143 円
2022 14,168,000 円 14,168,000 円 8,714,000 円
2023 14,168,000 円 14,168,000 円 7,592,000 円
2024 12,862,000 円 12,862,000 円 8,968,000 円
2025 12,822,000 円 12,822,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202147,480,000 円47,480,000 円33,753,143 円71.1%13,726,857 円2025年度シート
202215,254,000 円14,168,000 円14,168,000 円8,714,000 円61.5%5,454,000 円2025年度シート
202314,168,000 円14,168,000 円14,168,000 円7,592,000 円53.6%6,576,000 円2025年度シート
202414,308,000 円12,862,000 円12,862,000 円8,968,000 円69.7%3,894,000 円2025年度シート
202512,822,000 円12,822,000 円12,822,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 12,862,000 円 → FY2025 要求 12,822,000 円 → FY2025 当初 12,822,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 8,968,000 円(69.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 12,822,000 円 → FY2026 要求 12,780,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
14,308,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
12,862,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
12,862,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 12,862,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
8,968,000 円
執行率
69.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,894,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業における調査研究結果の周知について、令和5年度に成果目標を達成できている。令和6年度においては、病院経営管理指標の代わりに、地域医療連携推進法人が行う取組についての調査研究を実施した。研究結果は、地域における医療機関相互間の機能分担や業務連携の推進、人員不足や過疎化など経営課題への対処を図るうえでの好事例集であり、地域医療の安定化に寄与するものである。
改善の方向性
令和6年度においては、病院経営管理指標に関する調査研究を実施していないが、地域医療の安定化に寄与する調査研究を実施している。今後は、病院経営の安定化に資する調査研究を行い、病院経営管理指標に限らず、医療施設の経営改善にかかる自助努力を支援するため、本事業による調査結果が活用されることを新たな目標として設定する予定。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医療施設の経営改善にかかる自助努力を支援するために必要な事業であるが、執行率の改善を図るなど、予算の適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査研究結果を周知するため、報告書について各都道府県に周知した件数を活動実績とした[件]4747 100
アウトカム・短期アンケートにより、昨年度中に病院経営管理指標を利用したことがあると回答した病院の割合(利用したと回答した施設数/回答施設数)×100[%]35
アウトカム・短期医療施設経営安定化推進事業トップページのPV数[PV]
アウトカム・長期アンケートにより、昨年度中に病院経営管理指標を利用したことがあると回答した病院の割合(利用したと回答した施設数/回答施設数)×100[%]35
アウトカム・長期医療施設経営安定化推進事業トップページのPV数[PV]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
当該事業は、時々の経営課題等に応じた適時性のあるテーマを設定し実施しているものであり、設定するテーマによって事業規模も変わり、一概に執行率を改善することは困難であるが、引き続き、適切に予定価格を設定するなどして、予算の適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
12,822,000 円
FY2026 概算要求
12,780,000 円
主な増減理由
単価の見直しによる減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A野村證券株式会社
連携法人に対するヒアリング等により、連携法人の取組について調査し、具体的な取組内容とその効果(取組によって運営の効率化や医療介護の連携推進が図られた等の好事例について分析し報告書としてまとめる。
8,968,000 円