厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療施設の設備整備の支援

予算事業ID 1964 前年度事業 開始 1979年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 20.6 億円 のうち 14.7 億円(71.1%)を執行。翌年度繰越 3.2 億円、不用相当額 2.8 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 18 億円、FY2026 概算要求は 21.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 17.8 億円 → FY2025 当初 18 億円(+1.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とする。

事業の概要

下記の事業等について、医療機器等を整備する際の経費について補助を行う。/・ へき地関係 : へき地医療拠点病院、へき地診療所、へき地患者輸送車(艇)、へき地巡回診療車(船)、離島歯科巡回診療用設備、過疎地域等特定診療所、へき地保健指導所、へき地・離島診療支援システム、沖縄医療施設、奄美群島医療施設、地域医療充実のための遠隔医療設備、離島等患者宿泊施設/・ 臨床研修 : 臨床研修病院支援システム /・ 産科 : 産科医療機関設備、分娩取扱施設設備、ICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援設備整備/・死亡時画像診断システム等設備整備/・実践的手術手技向上研修実施機関設備整備/・在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備/・遠隔ICT体制整備促進//補助先:都道府県、市町村等/補助率:1/2、1/3等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 19.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 17.8 億円 要求の 92.6%現額 20.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 14.7 億円 執行率 71.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.8 億円 現額の 13.4%翌年度繰越 3.2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 102.9〜105%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 21.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算17.8 億円
補正予算2.7 億円
前年度繰越1,367 万円
歳出予算現額20.6 億円

使い道

執行額14.7 億円
翌年度繰越3.2 億円
不用相当額2.8 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,372,999,000 円 13,095,999,000 円 10,549,025,000 円
2022 2,218,314,000 円 2,756,862,000 円 2,515,377,000 円
2023 2,068,314,000 円 2,095,345,000 円 1,999,671,000 円
2024 1,775,944,000 円 2,059,611,000 円 1,465,134,000 円
2025 1,796,132,000 円 2,384,659,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,372,999,000 円13,095,999,000 円10,549,025,000 円80.6%2,008,426,000 円2025年度シート
20223,633,549,000 円2,218,314,000 円2,756,862,000 円2,515,377,000 円91.2%214,454,000 円2025年度シート
20232,392,314,000 円2,068,314,000 円2,095,345,000 円1,999,671,000 円95.4%82,007,000 円2025年度シート
20241,918,314,000 円1,775,944,000 円2,059,611,000 円1,465,134,000 円71.1%275,950,000 円2025年度シート
20252,111,832,000 円1,796,132,000 円2,384,659,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,775,944,000 円 → FY2025 要求 2,111,832,000 円 → FY2025 当初 1,796,132,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,465,134,000 円(71.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,796,132,000 円 → FY2026 要求 2,166,132,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,918,314,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,775,944,000 円
補正予算
270,000,000 円
前年度繰越
13,667,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,059,611,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 13,667,000 円(1件)、当初予算 1,775,944,000 円(1件)、第1次補正予算 270,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,465,134,000 円
執行率
71.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
318,527,000 円
不用相当額
275,950,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
へき地医療拠点病院は年々増加しているが、未だ無医地区等が多く存在しているという現状から、へき地に対する医療提供体制の確保は非常に重要な課題である。無医地区等を有する全都道府県において、よりへき地医療対策を円滑に実施するために本事業が活用されていることから、引き続き、国の施策として進めていくことが必要であると考える。
改善の方向性
自治体から提出された実績報告書より事業による効果や執行実態を把握しているところである。各都道府県におけるへき地医療の需要は年度毎にある程度増減するものであるが、需要のある事業を把握し補助対象の拡大等も含め、必要な予算を確保した上で、引き続き適切な執行に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図るために必要な事業であり、目標の達成に向け、引き続き予算の適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助件数(当初予算)[件]439441 100.45558
アウトカム・短期へき地医療拠点病院数[箇所]348358 102.87356
アウトカム・長期無医地区等における巡回診療の実施回数[回]2342524597 105.0032

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
1,796,132,000 円
FY2026 概算要求
2,166,132,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A沖縄県ほか
へき地医療の確保、臨床研修医の研修環境の充実等を図ること
1,465,134,000 円
B沖縄赤十字病院ほか
へき地医療の確保、臨床研修医の研修環境の充実等を図ること
134,862,000 円