厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療提供体制施設整備交付金

予算事業ID 1966 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 27.6 億円 のうち 26.1 億円(94.3%)を執行。翌年度繰越 1,003 万円、不用相当額 1.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 37.8 億円、FY2026 概算要求は 38.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 25.6 億円 → FY2025 当初 37.8 億円(+47.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、医療計画に定める医療提供施設の整備の目標等に関し、整備に要する経費の一部に充てるために国が交付するものであり、もって、良質かつ適切な効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的とする。

事業の概要

下記の事業等について病院等の建物の整備を行う場合の経費の補助を行う。/・医療計画等の推進に関する事業/・施設環境等の改善に関する事業/・病院の耐震整備に関する事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 26.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 25.6 億円 要求の 95.5%現額 27.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 26.1 億円 執行率 94.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.5 億円 現額の 5.3%翌年度繰越 1,003 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 7 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 38.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算25.6 億円
前年度繰越2.1 億円
歳出予算現額27.6 億円

使い道

執行額26.1 億円
翌年度繰越1,003 万円
不用相当額1.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,507,026,000 円 3,964,026,000 円 3,379,218,000 円
2022 2,392,152,000 円 2,762,315,000 円 2,290,369,000 円
2023 2,555,264,000 円 2,901,841,000 円 2,804,473,440 円
2024 2,555,264,000 円 2,764,296,000 円 2,607,414,000 円
2025 3,779,373,000 円 3,789,399,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,507,026,000 円3,964,026,000 円3,379,218,000 円85.2%214,645,000 円2025年度シート
20222,507,026,000 円2,392,152,000 円2,762,315,000 円2,290,369,000 円82.9%125,369,000 円2025年度シート
20232,600,043,000 円2,555,264,000 円2,901,841,000 円2,804,473,440 円96.6%要確認2025年度シート
20242,675,264,000 円2,555,264,000 円2,764,296,000 円2,607,414,000 円94.3%146,856,000 円2025年度シート
20252,794,410,000 円3,779,373,000 円3,789,399,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,555,264,000 円 → FY2025 要求 2,794,410,000 円 → FY2025 当初 3,779,373,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,607,414,000 円(94.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,779,373,000 円 → FY2026 要求 3,879,373,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,675,264,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,555,264,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
209,032,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,764,296,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 209,032,000 円(1件)、当初予算 2,555,264,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,607,414,000 円
執行率
94.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
10,026,000 円
不用相当額
146,856,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
医療機関等の施設整備は、良質な医療を提供する上で、欠かすことができない手段の一つであり、引き続き国において実施していく必要がある。
改善の方向性
自治体から提出された事業報告書にて、事業にかかる効果や執行実態を把握しており、整備された施設は十分に活用されていることから、今後も適切な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
医療提供体制施設整備交付金については、地域において必要な医療を提供できる体制を整備するために必要な事業であり、引き続き、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助件数※2024年度の実績については集計中[件]209
アウトプット補助件数※2024年度の実績については集計中[件]209
アウトプット補助件数※2024年度の実績については集計中[件]209
アウトプット補助件数※2024年度の実績については集計中[件]209
アウトプット補助件数※2024年度の実績については集計中[件]209
アウトカム・短期心肺停止者の一ヶ月後の生存率(一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の1ヶ月後生存者数/心原性心肺機能停止傷病者のうち一般市民が目撃した傷病者数)[%]11.8
アウトカム・中期心肺停止者の一ヶ月後の社会復帰率心肺停止1か月後社会復帰者数÷救急搬送人員数のうち、心原性かつ心肺停止の時点を一般市民により目撃された件数[%]7.4
アウトカム・長期重症以上傷病者の救急搬送における照会回数4回以上の割合。(重症以上傷病者搬送事案のうち医療機関への受入照会回数4回以上の事案数/重症以上傷病者搬送事案の総搬送人員数)[%]6.3
アウトカム・長期病院の耐震化率(目標値「前年度以上」)[%]79.5
アウトカム・長期幼児(1~4歳)死亡率(人口10万対)幼児(1~4歳)死亡数/幼児(1~4歳)人口*100000[%]17
アウトカム・長期出生1万人あたりのNICU病床数NICU病床数(令和5年)/出生数(令和5年)*10000[床]25
アウトカム・長期妊産婦死亡率(出産10万対)年間妊産婦死亡数/年間出産数(出生数+死産数)*100,000[%]17

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
3,779,373,000 円
FY2026 概算要求
3,879,373,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京都ほか
病院等の建物の整備を行う場合の経費の補助
2,607,414,000 円
B社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会(桜ヶ丘記念病院)ほか
病院等の建物の整備の実施
395,310,000 円