デジタル庁 / 戦略・組織 / 会計担当

契約管理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)

予算事業ID 19668 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 0 円 のうち 0 円(—)を執行。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「記載なし」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

金額がすべて 0 の事業

2025年度シートでは、全予算年度の当初予算・補正予算・歳出予算現額・執行額・翌年度要求額がすべて 0 です。

その他特記事項(予算年度2024): 2023年12月~2024年3月にかけて、設計・開発業務を調達し、2024年4月から運用開始。ただし、ガバメントソリューション内部の環境に、デジタル庁が保有するMicrosoft PowerApps関連のライセンスを利用したアプリケーションを開発したことから、運用後のライセンス費・クラウド基盤費用は不要で、運用もデジタル庁職員にて運用を行うため、2024年時点では、運用経費の執行は予定していない。

事業の目的

デジタル庁・戦略組織グループ・会計担当契約班が、契約情報の管理および帳票の作成を電子的に行うためのシステムの設計・開発を行う。

事業の概要

デジタル庁が保有しているMicrosoft PowerAppsに関連するライセンスを活用し、デジタル庁のガバメントソリューションサービス上に、契約管理システムを構築することで、デジタル庁の契約案件を電子的に一つに集約し、一元管理を行う。/本事業に関しては、2023年度に設計・開発を行った後は、デジタル庁職員により運用管理を行い、外部事業者への運用業務の委託やライセンスの購入などの運用経費は要求しないが、アプリケーションとしては、今後も継続して利用する予定である。/なお、今後の改修作業・更改予定については、経済産業省が主体に開発を予定している予算管理システムのリリース時期・業務範囲・実装機能の状況を見た上で判断を行うため、アプリケーション整備経費も現時点での要求はない。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 記載なし FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 0 円 0 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「—」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
その他特記事項
2023年12月~2024年3月にかけて、設計・開発業務を調達し、2024年4月から運用開始。ただし、ガバメントソリューション内部の環境に、デジタル庁が保有するMicrosoft PowerApps関連のライセンスを利用したアプリケーションを開発したことから、運用後のライセンス費・クラウド基盤費用は不要で、運用もデジタル庁職員にて運用を行うため、2024年時点では、運用経費の執行は予定していない。
内訳(予算種別)
—(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度より実際の調達・契約情報を入力管理しているが、セクセル管理していた頃よりもより正確な情報が確認・出力できており、事務効率が上がっている。
改善の方向性
計画通り進捗しており、特段問題ない。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
事業の有効性・効率性・成果について、適切かつ的確に検証し、効率的執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステムにおける契約登録数[%]100100 100
アウトプット契約情報の記載ミス等とエラー表示の発生状況[件]00
アウトカム・長期帳票作成に関連する業務時間の短縮[割減]66 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
(記載なし)
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円