内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(振興第二担当)

沖縄糖業振興対策事業に必要な経費

予算事業ID 197 前年度事業 開始 2018年度 終了予定 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4.7 億円 のうち 4.7 億円(99.8%)を執行。不用相当額 101 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

働き方改革に伴う時間外労働の上限規制の適用により、操業体制を2交代制から3交代制にするための季節労働者の増員への対応が必要となっている。このため、製糖関係者と市町村が中心となって取り組む製糖業の持続的発展のための体制強化を支援する。

事業の概要

地域の製糖事業者等による人材確保の仕組みづくりや人材育成への支援、脆弱な黒糖製造業者の販売・保管調整管理部門の体制強化に資するための実証事業(沖縄県産黒糖需要拡大・安定供給体制確立実証事業(委託費))及び市町村による季節労働者等の宿舎施設の整備を実施。(補助率 8/10以内)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 4.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 4.7 億円 執行率 99.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 101 万円 現額の 0.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果指標 3 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越4.7 億円
歳出予算現額4.7 億円

使い道

執行額4.7 億円
不用相当額101 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,001,800,000 円 2,262,800,000 円 1,301,000,000 円
2022 715,000,000 円 1,638,000,000 円 968,000,000 円
2023 499,532,000 円 1,076,333,000 円 269,873,000 円
2024 0 円 470,500,000 円 469,486,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,001,800,000 円2,262,800,000 円1,301,000,000 円57.5%38,800,000 円2025年度シート
2022714,900,000 円715,000,000 円1,638,000,000 円968,000,000 円59.1%46,000,000 円2025年度シート
2023500,200,000 円499,532,000 円1,076,333,000 円269,873,000 円25.1%335,960,000 円2025年度シート
20240 円0 円470,500,000 円469,486,000 円99.8%1,014,000 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 469,486,000 円(99.8%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
470,500,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
470,500,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 470,500,000 円(1件)、当初予算 0 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
469,486,000 円
執行率
99.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,014,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、製糖工場における働き方改革に対応するための技術者の人材育成や省力化機械の導入、黒糖製造事業者の販売•保管調整部門を強化することにより製糖工場の安定操業が図られ、さとうきび振興の推進につなげるものである。また、働き方改革に対応するための地域活性化施設整備が完了し、製糖工場の稼働率の向上と安定操業に繋がる。
改善の方向性
(記載なし)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
終了予定
昨年度の外部有識者の所見を踏まえ、沖縄振興計画における本事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、今後、類似の事業を実施する場合には、本事業で得られた知見やノウハウを最大限生かし、より効率的・効果的な事業に実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットA 人材確保・育成支援事業実施地区数[地区]
アウトプットB 人材確保・地域活性化施設整備事業 実施地区数[地区数]02
アウトプットC 沖縄県産黒糖需要拡大・安定供給体制確立実証事業実施件数[件数]00
アウトカム・長期さとうきび生産量「859千t」=原料処理量[千t]859
アウトカム・長期さとうきび生産量「859千t」=原料処理量[千t]859
アウトカム・長期さとうきび生産量「859千t」=原料処理量[千t]859

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
当該事業は令和5年度をもって終了したが、外部有識者及び行政レビュー推進チームの所見を踏まえ、沖縄振興計画における本事業の有効性を確認しながら、本事業で得られた知見等を類似事業への活用に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A沖縄総合事務局
補助金の交付事務等
469,486,000 円
B多良間村ほか
人材確保・地域活性化施設整備事業の実施
469,486,000 円