厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

口腔保健支援センター設置推進事業

予算事業ID 1971 前年度事業 開始 2013年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.1 億円 のうち 2.1 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.1 億円、FY2026 概算要求は 2.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 2.1 億円 → FY2025 当初 2.1 億円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健推進施策を推進することで、国民の歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持を推進し、質の高いライフスタイルに寄与することを目的とする。

事業の概要

歯科口腔保健施策を推進するため、以下の事業の運営費に対する財政支援を行う。/・地方公共団体に歯科口腔保健支援センターを設置し、地域の実情に応じた施策を進めるための体制の確保

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.1 億円 要求の 100%現額 2.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.1 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.1 億円
予備費等135 万円
歳出予算現額2.1 億円

使い道

執行額2.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 168,777,000 円 168,777,000 円 151,368,000 円
2022 168,777,000 円 168,777,000 円 160,654,000 円
2023 205,825,000 円 205,825,000 円 90,982,000 円
2024 205,825,000 円 207,171,000 円 207,171,000 円
2025 205,900,000 円 205,900,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021168,777,000 円168,777,000 円151,368,000 円89.7%17,409,000 円2025年度シート
2022168,777,000 円168,777,000 円168,777,000 円160,654,000 円95.2%8,123,000 円2025年度シート
2023168,777,000 円205,825,000 円205,825,000 円90,982,000 円44.2%114,843,000 円2025年度シート
2024205,825,000 円205,825,000 円207,171,000 円207,171,000 円100.0%0 円2025年度シート(改訂)
2025205,900,000 円205,900,000 円205,900,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 205,825,000 円 → FY2025 要求 205,900,000 円 → FY2025 当初 205,900,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 207,171,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 205,900,000 円 → FY2026 要求 212,316,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
205,825,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
205,825,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
1,346,000 円
歳出予算現額
207,171,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 205,825,000 円(1件)、予備費等1 1,346,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
207,171,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度においては、54の地方公共団体で、歯科口腔保健支援センターを中心として、地域の実情に応じた施策を進めるための体制の確保・事業が行われ歯科口腔保健の推進が図られた。
改善の方向性
引き続き事業の内容・規模・予算額等について精査し、適切に執行をして参りたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 必要な事業との認識です。アウトカム評価についてはその指標設定も工夫が必要ですが、今後も有用な指標も模索してください。引き続き、今後とも適正な予算執行のもと、実りある事業としてください。(井出 健二郎)
推進チーム所見
現状通り
地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健推進施策を推進させるために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット口腔保健支援センター設置推進事業交付件数(実施主体:都道府県、保健所設置市及び特別区)[交付件数]5354 101.88679
アウトカム・短期歯科疾患の予防のための措置等 (第10条)に資する事業の実施箇所数。[%]152
アウトカム・長期12歳児でう蝕のない者の割合[%]74.9

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
205,900,000 円
FY2026 概算要求
212,316,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A静岡県ほか
都道府県が実施する口腔保健支援センター設置推進事業に対する補助
207,171,000 円