厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

病床機能報告・外来機能報告情報収集経費

予算事業ID 1976 前年度事業 開始 2014年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.8 億円 のうち 2.7 億円(97.7%)を執行。不用相当額 653 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.8 億円、FY2026 概算要求は 3.6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.8 億円 → FY2025 当初 2.8 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

より効果的で効率的な医療・介護サービスの構築に向けて、病院・病床機能の分化・強化、在宅医療の推進、医師・看護職員の確保対策、チーム医療の推進等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組めるようにすることを目的とする。

事業の概要

平成26年に創設された病床機能情報の報告制度では、医療機関は医療法第30条の3の2の規定に基づき、その有する病床において担っている医療機能をはじめ、提供している医療の内容に関する情報をG-MISに提出することとなっている。本事業において、事業者は調査サイトの運用、提出されたデータの精査、未報告医療機関に対して督促等を行うことにより情報を収集する。その後、都道府県が地域医療構想を実現させるための分析に活用できるような形で集計後、都道府県へ情報提供する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.8 億円 要求の 43.1%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.7 億円 執行率 97.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 653 万円 現額の 2.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 97〜98%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.8 億円
歳出予算現額2.8 億円

使い道

執行額2.7 億円
不用相当額653 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 246,684,000 円 246,684,000 円 231,123,000 円
2022 288,324,000 円 298,324,000 円 297,728,000 円
2023 280,402,000 円 344,322,000 円 344,321,208 円
2024 280,402,000 円 280,402,000 円 273,868,000 円
2025 280,402,000 円 280,402,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021246,684,000 円246,684,000 円231,123,000 円93.7%15,561,000 円2025年度シート
2022288,324,000 円288,324,000 円298,324,000 円297,728,000 円99.8%596,000 円2025年度シート
2023288,324,000 円280,402,000 円344,322,000 円344,321,208 円100.0%792 円2025年度シート
2024650,662,000 円280,402,000 円280,402,000 円273,868,000 円97.7%6,534,000 円2025年度シート
2025280,402,000 円280,402,000 円280,402,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 280,402,000 円 → FY2025 要求 280,402,000 円 → FY2025 当初 280,402,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 273,868,000 円(97.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 280,402,000 円 → FY2026 要求 362,322,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
650,662,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
280,402,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
280,402,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 280,402,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
273,868,000 円
執行率
97.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,534,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
病床機能報告は、G-MISの運用において特に大きな障害等はなく、令和5年度と同水準の報告率を担保できた。外来機能報告についても、G-MISの運用において特に大きな障害等はなく、病床機能報告と同水準の報告率を担保できた。
改善の方向性
システム改修による効果の高いエラーチェックの導入や対象医療機関の利便性向上を行い、報告率の更なる向上を目指すとともに、報告結果の制度の向上を目指す。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
医療サービス提供体制の制度改革に取り組めるようにするために必要な事業であり、目標の達成に向け、予算の適正な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット病床機能報告におけるG-MISの改修及び機能改善の件数[件]11 100
アウトプット外来機能報告におけるG-MISの改修及び機能改善の件数[件]11 100
アウトカム・長期期限内の報告率(報告率=報告済み医療機関数/報告対象医療機関数)[%]10098 98
アウトカム・長期期限内の報告率(報告率=報告済み医療機関数/報告対象医療機関数)[%]10097 97

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
280,402,000 円
FY2026 概算要求
362,322,000 円
うち要望額
81,920,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社三菱総合研究所
都道府県による地域医療構想の推進及び外来機能の明確化・連携に向け、必要なデータ収集・分析
273,868,000 円
B株式会社サーベイリサーチセンターほか
報告データ集計等
149,349,000 円