厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療施設等災害復旧費

予算事業ID 1979 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 71.5 億円 のうち 9.8 億円(13.7%)を執行。翌年度繰越 31.1 億円、不用相当額 30.5 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 33 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

自然災害により被災した医療施設等の復旧について、その復旧に要する経費の一部について支援するもの。

事業の概要

地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災したときは、被災した医療施設等の管理者がその原形復旧を行うことになるが、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の復旧事業について、国がその経費の一部を補助するもの。/補助率:原則1/2

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 71.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 9.8 億円 執行率 13.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 30.5 億円 現額の 42.7%翌年度繰越 31.1 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算33 億円
前年度繰越38.5 億円
歳出予算現額71.5 億円

使い道

執行額9.8 億円
翌年度繰越31.1 億円
不用相当額30.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 1,719,149,000 円 386,894,000 円
2022 0 円 1,049,111,000 円 374,040,000 円
2023 0 円 4,649,254,000 円 504,203,000 円
2024 0 円 7,151,526,000 円 982,476,000 円
2025 0 円 4,544,399,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円1,719,149,000 円386,894,000 円22.5%947,280,000 円2025年度シート
20220 円0 円1,049,111,000 円374,040,000 円35.7%3,769,000 円2025年度シート
20230 円0 円4,649,254,000 円504,203,000 円10.8%296,595,000 円2025年度シート
20240 円0 円7,151,526,000 円982,476,000 円13.7%3,054,966,000 円2025年度シート
20250 円0 円4,544,399,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 982,476,000 円(13.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
3,303,070,000 円
前年度繰越
3,848,456,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,151,526,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 3,303,070,000 円(1件)、前年度から繰越し 3,848,456,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
982,476,000 円
執行率
13.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
3,114,084,000 円
不用相当額
3,054,966,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
被災した医療施設を早期に原形復旧することは依然として重要な課題であり、引き続き地域内の住民に対して医療を提供できる体制を早期に回復できるよう、その復旧に要する経費の一部について支援を行う。また、予算編成に際し、都道府県を通じて本補助金の対象となる施設や経費について改めて周知することにより、過剰な経費計上とならないようにする。また、執行率についても改善を図っていく。
改善の方向性
災害復旧費という事業の性質から、今後とも必要に応じて事業を実施していく必要がある。また、予算編成に際し、都道府県を通じて本補助金の対象となる施設や経費について改めて周知することにより、過剰な経費の計上とならないようにし、執行率の改善に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
自然災害により被災した医療施設等の復旧に必要な事業であるが、都道府県等を通じて周知等を行うことにより、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助施設数※指標の性質上見込みや目標値を立てることが出来ない。[施設]056
アウトカム・長期複数の定量的・定性的指標(未定)を総合的に考慮し長期的復興の度合いを判断。

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
災害復旧費という事業の性質から、今後とも必要に応じて事業を実施していく必要がある。また、予算編成に際し、都道府県を通じて本補助金の対象となる施設や経費について改めて周知することにより、過剰な経費の計上とならないようにし、執行率の改善に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A医療法人社団宗仁会ほか
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により被害を受けたものの災害復旧事業
982,476,000 円