厚生労働省 / 医政局 / 総務課

医療広告等の監視強化事業

予算事業ID 1984 前年度事業 開始 2017年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,718 万円 のうち 7,021 万円(91.0%)を執行。不用相当額 697 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9,240 万円、FY2026 概算要求は 9,240 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7,718 万円 → FY2025 当初 9,240 万円(+19.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

美容医療サービスに関する消費者トラブルが発生し続けており、美容医療サービスを利用するきっかけとしてはウェブサイトに誘引された消費者の割合が高いことから、医療機関のホームページ等のウェブサイトの適正化が求められている。ウェブサイトの監視体制の強化により、医業等に係る情報提供の適正化を推進することで、国民が適切に医療機関及び提供される医療を選択することができるようにすることを目的とする。

事業の概要

医療機関のホームページ等のウェブサイトの適正化が求められていることから、ネットパトロールの実施により、医業等に係るウェブサイト上の広告等の監視体制を強化し、不適切な記載を認めた場合、当該広告等の実施主体、プロバイダー等に対し、ガイドラインについて周知するとともに、不適切な記載について自主的な見直しを行うよう通知し、一定期間経過後、当該ウェブサイトの記載内容に変更が認められない場合、医療機関を所管する自治体に対し情報提供を実施、自治体における相談・指導状況等の実態調査を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7,718 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7,718 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7,021 万円 執行率 91.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 697 万円 現額の 9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 105.6%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 9,240 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7,718 万円
歳出予算現額7,718 万円

使い道

執行額7,021 万円
不用相当額697 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 54,650,000 円 54,650,000 円 50,961,000 円
2022 54,650,000 円 54,650,000 円 50,995,000 円
2023 84,269,000 円 84,269,000 円 77,000,000 円
2024 77,177,000 円 77,177,000 円 70,206,000 円
2025 92,400,000 円 92,400,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202154,650,000 円54,650,000 円50,961,000 円93.2%3,689,000 円2025年度シート
2022119,490,000 円54,650,000 円54,650,000 円50,995,000 円93.3%3,655,000 円2025年度シート
2023119,490,000 円84,269,000 円84,269,000 円77,000,000 円91.4%7,269,000 円2025年度シート
202477,177,000 円77,177,000 円77,177,000 円70,206,000 円91.0%6,971,000 円2025年度シート
202592,400,000 円92,400,000 円92,400,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 77,177,000 円 → FY2025 要求 92,400,000 円 → FY2025 当初 92,400,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 70,206,000 円(91.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 92,400,000 円 → FY2026 要求 92,400,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
77,177,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
77,177,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
77,177,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 77,177,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
70,206,000 円
執行率
91.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,971,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
ネットパトロールを実施することより、ウェブサイトの監視体制の強化し、医業等に係る情報提供の適正化を推進する事業になっていると考えている。
改善の方向性
令和6年度からAIを活用したウェブサイトの検索及び監視を試行的に導入しており、今年度も実施予定である。流行に沿った監視業務の効率化を図ってまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
医療機関のホームページ等のウェブサイトの適正化に必要な事業であり、引き続き適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット医療機関のウェブサイトの審査件数[件]15001252 83.46667
アウトカム・長期通知医療機関数[件]22332357 105.55307

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
92,400,000 円
FY2026 概算要求
92,400,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A有限責任監査法人トーマツ
ウェブサイトの監視体制強化の実施
70,206,000 円
Bアルティウスリンク株式会社ほか
再委託(ウェブサイトの監視体制強化の実施)
18,402,400 円