厚生労働省 / 社会・援護局 / 地域福祉課

ひきこもりに関する地域社会に向けた普及啓発と情報発信の実施

予算事業ID 1986 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.2 億円 のうち 1.2 億円(99.7%)を執行。不用相当額 37.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.2 億円、FY2026 概算要求は 1.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.2 億円 → FY2025 当初 1.2 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

ひきこもり状態にある方の支援に際しては、本人の複雑な状況や心情等に寄り添うことが求められる。一方で、社会においてひきこもりに対する理解が不十分であることから、ひきこもり状態にある方やその家族が孤立したり、支援機関等への相談を躊躇したりする状況が生じている。このような状況を踏まえて、地域社会に対してひきこもりに関する普及啓発を行うことにより、地域社会におけるひきこもりに関する理解を深め、ひきこもり状態にある方やその家族が孤立せず、相談しやすい環境づくりを促進することを目的とする。

事業の概要

多様な広報の手法によりひきこもりに関する地域社会に向けた普及啓発を実施するとともに、ひきこもり支援に関する情報発信等を行う。/(具体的には、一般国民を対象にした「ひきこもりシンポジウム」の開催や、ひきこもりに関する情報を掲載する「ひきこもり支援ポータルサイト」の運営等)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.2 億円 執行率 99.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 37.7 万円 現額の 0.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.2 億円
歳出予算現額1.2 億円

使い道

執行額1.2 億円
不用相当額37.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 148,150,000 円 148,150,000 円 97,865,077 円
2022 148,150,000 円 148,150,000 円 120,090,907 円
2023 124,676,000 円 124,676,000 円 122,966,457 円
2024 124,676,000 円 124,676,000 円 124,298,630 円
2025 124,676,000 円 124,676,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021148,150,000 円148,150,000 円97,865,077 円66.1%50,284,923 円2025年度シート
2022148,000,000 円148,150,000 円148,150,000 円120,090,907 円81.1%28,059,093 円2025年度シート
2023148,000,000 円124,676,000 円124,676,000 円122,966,457 円98.6%1,709,543 円2025年度シート
2024124,676,000 円124,676,000 円124,676,000 円124,298,630 円99.7%377,370 円2025年度シート
2025124,676,000 円124,676,000 円124,676,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 124,676,000 円 → FY2025 要求 124,676,000 円 → FY2025 当初 124,676,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 124,298,630 円(99.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 124,676,000 円 → FY2026 要求 124,676,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
124,676,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
124,676,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
124,676,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 124,676,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
124,298,630 円
執行率
99.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
377,370 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度は、著名クリエイターとひきこもり当事者の共創による作品展覧会を開催し、ひきこもり当事者の声や抱える課題を新たな視点で提示した。これにより、ひきこもりに直接関心を持っていない層にも情報を届けることができ、ひきこもりに関する理解促進に資したと言える。
改善の方向性
ひきこもりに対して理解の少ない無関心層も含めてより多くの方々に認知してもらえるよう、SNS等のオンラインプラットフォームを通じた発信や、メディアへの働きかけ、自治体及び支援機関への周知を積極的に実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
ひきこもり状態にある方やその家族が孤立せず、相談しやすい環境づくりを促進するために必要な事業であることから、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット「ひきこもりVOICE STATION」ポータルサイトのページビュー数[PV]10663363492125 327.48824
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
124,676,000 円
FY2026 概算要求
124,676,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aテレビ朝日映像株式会社
ひきこもりに関する地域社会に向けた広報事業の企画・実施
124,298,000 円