厚生労働省 / 医薬局 / 総務課

電子処方箋の機能拡充の促進事業

予算事業ID 19869 前年度事業 開始 2024年度 終了予定 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 119 億円 のうち 76 億円(64.1%)を執行。翌年度繰越 42.6 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 42.6 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

電子処方箋管理サービスの機能を十分に発揮し、電子処方箋の利活用を推進するため、新たな機能の追加・機能拡充を図っているところ、電子処方箋の基本機能導入済みの施設に対して新機能の導入を促進する。

事業の概要

社会保険診療報酬支払基金を通じて、先行して電子処方箋の基本機能を導入した医療機関・薬局に対する、電子処方箋管理サービスの新機能導入費用の補助を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 119 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 76 億円 執行率 64.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 42.6 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 280%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算42.6 億円
前年度繰越76 億円
歳出予算現額119 億円

使い道

執行額76 億円
翌年度繰越42.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 11,858,393,000 円 7,600,756,000 円
2025 0 円 4,550,723,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円11,858,393,000 円7,600,756,000 円64.1%0 円2025年度シート
20250 円0 円4,550,723,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,600,756,000 円(64.1%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
4,257,637,000 円
前年度繰越
7,600,756,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
11,858,393,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 7,600,756,000 円(1件)、当初予算 0 円(1件)、第1次補正予算 4,257,637,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,600,756,000 円
執行率
64.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
4,257,637,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
電子処方箋を導入した医療機関・薬局に対する、電子処方箋管理サービスの新機能導入費用への補助を目的としており、令和7年度も適正に執行している。
改善の方向性
本事業は電子処方箋管理サービスを導入している施設に対して、新機能の導入費用を補助するものであるが、今後も新機能の導入を希望する施設が補助を受けられるよう周知等を実施していく。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しては、引き続き適正な業務執行を行うこと。(坂井 浩史)
推進チーム所見
終了予定
事業は当初の予定通り成果を達成する見込みのため、令和7年度をもって終了すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット導入補助件数[件]48996597 134.66013
アウトカム・長期電子処方箋発行数に占めるリフィル処方箋の発行割合[%]0.050.14 280

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
事業は当初の予定通り成果を達成する見込みのため、終了予定。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A社会保険診療報酬支払基金
電子処方箋の新機能を導入した医療機関・薬局からの補助金申請受付・交付
7,600,756,000 円
B医療機関・薬局等
レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修等
7,258,110,000 円