厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

歯科医療提供体制構築推進事業

予算事業ID 1989 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.3 億円 のうち 5,509 万円(16.5%)を執行。翌年度繰越 890 万円、不用相当額 2.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 3.8 億円、FY2026 概算要求は 4.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 3.3 億円 → FY2025 当初 3.8 億円(+15.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

各地域の状況に応じた歯科医療施策が実効的に進められるよう、都道府県が地域の実情に応じた歯科医療提供体制の構築に係る政策的な事業を行うことを目的とする。

事業の概要

①歯科医療提供体制構築推進事業/各都道府県における歯科医療提供体制の構築を推進するため、歯科医療提供体制の構築に向けて協議・検討を行う検討委員会を設置し、地域の実情を踏まえた歯科医療提供体制を構築するための取組を補助する。/補助率:1/2相当/②歯科技工所業務形態改善等調査検証事業/業務形態(労働環境や収益等)の改善計画を実施する歯科技工所を公募・選定し、その結果を検証する。/③歯科技工士の人材確保対策事業/歯科技工士養成課程では経験できないより歯科臨床を身近に感じ、臨床に即した知識・技術を習得することができる研修を実施し、歯科技工士の人材確保を図ることを目的とする。/④歯科技工所業務形態改善等調査検証事業(令和6年度補正)/これまでの事業を通して得られた結果をもとに、就労環境等の改善に資する取組を行う歯科技工所の評価のあり方について検討する。/⑤歯科技工士の人材確保対策事業(令和6年度補正)/歯科技工士の人材確保対策をより効果的なものとするため、これまで事業を通して得られた成果や課題の収集、分析等を行い、今後の方策につなげるための評価を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.3 億円 要求の 95.6%現額 3.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,509 万円 執行率 16.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.7 億円 現額の 80.8%翌年度繰越 890 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 4.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.3 億円
補正予算890 万円
予備費等-135 万円
歳出予算現額3.3 億円

使い道

執行額5,509 万円
翌年度繰越890 万円
不用相当額2.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 60,670,000 円 59,375,000 円 58,313,000 円
2022 310,952,000 円 310,952,000 円 59,667,000 円
2023 312,674,000 円 312,674,000 円 77,283,000 円
2024 326,551,000 円 334,107,000 円 55,085,000 円
2025 376,551,000 円 430,346,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202160,670,000 円59,375,000 円58,313,000 円98.2%1,062,000 円2025年度シート
2022468,814,000 円310,952,000 円310,952,000 円59,667,000 円19.2%251,285,000 円2025年度シート
2023328,116,000 円312,674,000 円312,674,000 円77,283,000 円24.7%235,391,000 円2025年度シート
2024341,465,000 円326,551,000 円334,107,000 円55,085,000 円16.5%270,120,000 円2025年度シート(改訂)
2025385,455,000 円376,551,000 円430,346,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 326,551,000 円 → FY2025 要求 385,455,000 円 → FY2025 当初 376,551,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 55,085,000 円(16.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 376,551,000 円 → FY2026 要求 439,584,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
341,465,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
326,551,000 円
補正予算
8,902,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-1,346,000 円
歳出予算現額
334,107,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 8,902,000 円(1件)、当初予算 326,551,000 円(2件)、予備費等1 -1,346,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
55,085,000 円
執行率
16.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
8,902,000 円
不用相当額
270,120,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①のアウトプットである「歯科技工所業務形態改善等調査検証事業における調査実施か所数」及び長期アウトカムの「報告書数」については、ともにほぼ横ばいの傾向である。
改善の方向性
アクティビティ①について、歯科技工所業務改善等調査検証事業における調査実施か所数について、少しでも多くの歯科技工所の調査が行えるよう、選定方法や実施スケジュール等を工夫する。なお、特に実施スケジュールについては、年度の早い時期から事業を開始することで、本事業がより効果的に実施されるように取り組む。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しても、引き続き適正な業務執行を行うこと。(寺田 麻佑)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
口腔の保持・増進を図るために必要な事業であるが、執行率が低いため事業内容の改善等を図り、目標の達成に向け、予算の適正な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット歯科技工所業務形態改善等調査検証事業における調査実施か所数[か所]65 83.33333
アウトプット歯科技工士の人材確保対策事業における歯科技工士技術修練部門の整備か所数[か所]55 100
アウトカム・長期報告書数[件]11 100
アウトカム・長期報告書数[件]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適切な執行に努めるとともに、口腔の保持・増進をより一層推進できるよう事業内容、実施スケジュール等を検討し、執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
376,551,000 円
FY2026 概算要求
439,584,000 円
うち要望額
60,816,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益社団法人香川県歯科医師会(香川県歯科医療専門学校)ほか
歯科技工士の人材確保対策事業
40,631,000 円
B公益社団法人日本歯科技工士会
歯科技工所業務形態改善等に係る調査・検証事業
14,454,000 円