厚生労働省 / 保険局 / 保険課

共通算定モジュール開発等事業

予算事業ID 19913 前年度事業 開始 2022年度 主要経費: その他の事項経費、生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 182 億円 のうち 72.4 億円(39.8%)を執行。翌年度繰越 92.1 億円、不用相当額 17.2 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 94.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

医療分野でのDXを通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進することを目的とする。

事業の概要

デジタル人材の有効活用やシステム費用の低減等の観点から①共通算定モジュールの導入、②診療報酬改定の円滑な施行の取組による「診療報酬改定DX」を推進するものである。【EBPMアクションプラン関連事業】

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 182 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 72.4 億円 執行率 39.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 17.2 億円 現額の 9.5%翌年度繰越 92.1 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算94.3 億円
前年度繰越87.4 億円
歳出予算現額182 億円

使い道

執行額72.4 億円
翌年度繰越92.1 億円
不用相当額17.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 0 円 885,000,000 円 32,685,000 円
2023 0 円 9,596,315,000 円 850,115,000 円
2024 0 円 18,175,914,000 円 7,240,764,000 円
2025 0 円 13,398,401,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20220 円885,000,000 円32,685,000 円3.7%0 円2025年度シート
20230 円0 円9,596,315,000 円850,115,000 円8.9%2,200,000 円2025年度シート
20240 円0 円18,175,914,000 円7,240,764,000 円39.8%1,723,236,000 円2025年度シート
20250 円0 円13,398,401,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,240,764,000 円(39.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
9,431,914,000 円
前年度繰越
8,744,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
18,175,914,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 9,431,914,000 円(3件)、前年度から繰越し 8,744,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,240,764,000 円
執行率
39.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
9,211,914,000 円
不用相当額
1,723,236,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
共通算定モジュールの実装に必要な保守・運用及び追加機能の開発等を適切に実施することができている
改善の方向性
さらに共通算定モジュールの実装を進めることができるよう事業の補助内容及び事業に要する経費の精査に努めていく
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き競争性の確保に努めるとともに、実績等を踏まえつつ、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助の件数[件]11 100
アウトカム・短期共通算定モジュールと連携したクラウド型レセコンの利用環境の整備(共通算定モジュールの提供)
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を精査し、適正な執行管理に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A社会保険診療報酬支払基金
診療報酬改定DXにおける共通算定モジュール開発におけるシステム改修等
6,630,000,000 円
Bアクセンチュア株式会社
診療報酬改定DXにおける共通算定モジュールの実装支援に関する工程管理等支援業務
319,000,000 円
D国保中央会
診療報酬改定DXにおける共通算定モジュール開発におけるシステム改修等
220,000,000 円
C日本電気株式会社
調査研究業務一式
71,764,000 円