厚生労働省 / 保険局 / 医療課

診療報酬体系見直し後の評価等にかかる調査に必要な経費(外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査経費)

予算事業ID 19914 前年度事業 開始 2023年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.5 億円 のうち 2.4 億円(97.6%)を執行。不用相当額 603 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 2.2 億円、FY2026 概算要求は 2.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 2.2 億円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価のために必要なデータを得ることを目的とした「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」を実施するとともに、当該調査により収集したデータにより、その目的達成又は中央社会保険医療協議会の要請に基づき医療機関の機能や役割を分析・評価するため、適宜集計・分析等を行う業務を実施するものである。

事業の概要

・対象病院がデータ提供ができるよう実施説明資料の作成やツールの開発・提供の実施/・データの提出があった病院のデータの集計や分析の実施/・入院・外来医療等の調査・評価分科会等及び中央社会保険医療協議会の資料作成補助業務を実施

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 2.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.4 億円 執行率 97.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 603 万円 現額の 2.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 74%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 2.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越2.5 億円
歳出予算現額2.5 億円

使い道

執行額2.4 億円
不用相当額603 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 0 円 249,399,000 円 0 円
2023 0 円 499,399,000 円 193,343,082 円
2024 0 円 250,000,000 円 243,974,472 円
2025 216,661,000 円 216,661,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20220 円249,399,000 円0 円0 円2025年度シート
20230 円0 円499,399,000 円193,343,082 円38.7%56,055,918 円2025年度シート
20240 円0 円250,000,000 円243,974,472 円97.6%6,025,528 円2025年度シート
2025253,464,000 円216,661,000 円216,661,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 253,464,000 円 → FY2025 当初 216,661,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 243,974,472 円(97.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 216,661,000 円 → FY2026 要求 250,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
250,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
250,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)、前年度から繰越し 250,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
243,974,472 円
執行率
97.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,025,528 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
○国費の投入の必要性について 診療報酬改定に向けた検討を行う際に必要な基礎資料を収集することを主な目的としており、広く国民のニーズがあり、国費を投入しなければ事業目的が達成できず診療報酬改定という明確な政策目的を達成するために国で実施するべき事業である。 ○事業の有効性について 収集したデータに基づき、中央社会保険医療協議会及び入院・外来医療等の調査・評価分科会で有効な議論ができている。また第三者へのデータ提供についても取り組みが進んでいる。 ○事業の有効性、効率性を踏まえた課題 調査の対象となる医療機関への負担軽減について、配慮しつつ有効なデータを収集する必要がある。 ○事業の効果や効率性 調査結果については中央社会保険医療協議会及び入院・外来医療等の調査・評価分科会に報告した上で公開しており情報の公開をしている。また最終的には診療報酬改定の基礎となる情報を収集すること、第三者提供に利用するなど十分に効果の高い事業となっている。
改善の方向性
調査の実施に当たっては、引き続き、調査に必要な項目の見直しを行うとともに、収集したデータをクリーニングし第三者提供に資するデータとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
診療報酬改定に向けた検討のための基礎資料を収集に必要な経費であると認められるが、一者応札となっていることから、その要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットデータを提出した病院数「前年度以上」※活動実績及び成果実績は精査中[病院数]500
アウトカム・短期データを期限までに提出できなかった医療機関数[病院数]5037 74
アウトカム・長期診療報酬改定(2年に1回)[回]10

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
入札参加の声掛けや仕様の要件等の見直しの検討を行うことで、引き続き一者応札の改善に努める。
FY2025 当初予算(参考)
216,661,000 円
FY2026 概算要求
250,000,000 円
うち要望額
253,464,000 円
主な増減理由
令和6年度診療報酬改定により、診療所のほか病院も当該データ提出の対象となったことから、参加する医療機関の拡大を見込んでおり、令和8年度においても調査対象病院数の増加が見込まれるため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社健康保険医療情報総合研究所
調査事務局を設置し、対象病院から外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に関する施設情報や患者ごとの診療録情報・レセプト情報を電子媒体にて毎月収集し、診療報酬の継続的な見直しを行うためのデータ蓄積・分析を行う。
243,974,472 円