厚生労働省 / 医政局 / 看護課

中央ナースセンター事業

予算事業ID 1994 前年度事業 開始 1993年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.7 億円 のうち 2.4 億円(88.5%)を執行。翌年度繰越 3,060 万円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.6 億円、FY2026 概算要求は 3.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.4 億円 → FY2025 当初 2.6 億円(+10.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の未就業者の就業促進など、看護職員の確保を図るため、都道府県ナースセンター事業の活動を支援するなど、都道府県ナースセンターを統括する事業を実施することにより、医療機関等の看護職員の不足解消及び在宅医療の推進に寄与することを目的とする。

事業の概要

中央ナースセンターは、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第21条に規定する次に掲げる業務を行うものとする。 /・ 同法に規定する都道府県ナースセンターの業務に関する啓発活動を行うこと。 /・ 都道府県ナースセンターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。 /・ 都道府県ナースセンターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県ナースセンターその他の関係者に対し提供すること。 /・ 二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。 /・ 以上に掲げるもののほか、都道府県ナースセンターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.4 億円 要求の 100%現額 2.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.4 億円 執行率 88.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 3,060 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.4 億円
補正予算3,060 万円
歳出予算現額2.7 億円

使い道

執行額2.4 億円
翌年度繰越3,060 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 230,183,000 円 1,618,183,000 円 1,617,153,000 円
2022 230,183,000 円 521,831,000 円 230,183,000 円
2023 235,194,000 円 526,842,000 円 521,262,000 円
2024 235,194,000 円 265,793,000 円 235,194,000 円
2025 259,285,000 円 407,853,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021230,183,000 円1,618,183,000 円1,617,153,000 円99.9%1,030,000 円2025年度シート
2022372,103,000 円230,183,000 円521,831,000 円230,183,000 円44.1%0 円2025年度シート
2023558,909,000 円235,194,000 円526,842,000 円521,262,000 円98.9%5,580,000 円2025年度シート
2024235,194,000 円235,194,000 円265,793,000 円235,194,000 円88.5%0 円2025年度シート
2025289,884,000 円259,285,000 円407,853,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 235,194,000 円 → FY2025 要求 289,884,000 円 → FY2025 当初 259,285,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 235,194,000 円(88.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 259,285,000 円 → FY2026 要求 376,960,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
235,194,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
235,194,000 円
補正予算
30,599,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
265,793,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 30,599,000 円(1件)、当初予算 235,194,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
235,194,000 円
執行率
88.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
30,599,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、ナースセンター・コンピュータ・システムの運営、ナースセンターに関する広報活動、ナースセンター担当者会議の開催等により、都道府県ナースセンター事業の活動を支援する事業である。長期アウトカムについては、2020年度の就業看護職員数を約166万人と見込んでいたところ、実績は約173万人で達成度は104.2%となっていることから、本事業は就業看護職員の増加に対し、一定の成果を上げたと考える。
改善の方向性
就業看護職員数の増加に向けて、今後も適正な執行を行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
看護職員の確保を図るために必要な事業であり、目標の達成に向け、予算の適正な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットeナースセンター訪問数[人]70123506796590 96.92314
アウトカム・長期就業看護職員数※3年毎に把握[万人]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
259,285,000 円
FY2026 概算要求
376,960,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益社団法人日本看護協会
中央ナースセンター事業
235,194,000 円