厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

歯科衛生士の人材確保実証事業

予算事業ID 1998 前年度事業 開始 2017年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,876 万円 のうち 3,763 万円(47.8%)を執行。翌年度繰越 589 万円、不用相当額 3,523 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 6,152 万円、FY2026 概算要求は 9,224 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7,286 万円 → FY2025 当初 6,152 万円(−15.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

免許取得直後の新人歯科衛生士や、出産・育児や介護等によって離職していた歯科衛生士に対して、研修開催や相談窓口設置等、歯科衛生士に対する復職支援対策等を実施することで、復職支援や離職防止を推進する。また、歯科衛生士の人材確保対策をより効果的なものとするため、これまで事業を通して得られた成果や課題の収集、分析等を行い、今後の方策につなげるための評価を実施する。さらに、復職促進に向けた就労支援とともに、就職後の離職を防止するためのサポートする体制のあり方等について検討を行う。

事業の概要

歯科衛生士の離職防止及び復職支援のため、以下の事業を行う。/(1)より効果的な歯科衛生士の人材確保対策に関する検討(令和6年度補正) /(対象経費)人件費、諸謝金、旅費、庁費(会議費、消耗品費、備品費、印刷製本費、通信/運搬費、会場借料、雑役務費、賃金)/(2)研修指導者養成研修事業/(対象経費)職員諸手当(非常勤)、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料/(3) 技術修練部門整備・運営事業/(対象経費)職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7,286 万円 要求の 60%現額 7,876 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,763 万円 執行率 47.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,523 万円 現額の 44.7%翌年度繰越 589 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 97.8〜168.9%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 9,224 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7,286 万円
補正予算589 万円
歳出予算現額7,876 万円

使い道

執行額3,763 万円
翌年度繰越589 万円
不用相当額3,523 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 140,337,000 円 65,253,000 円 64,306,000 円
2022 140,337,000 円 140,337,000 円 33,782,000 円
2023 87,799,000 円 87,799,000 円 73,832,000 円
2024 72,864,000 円 78,756,000 円 37,630,000 円
2025 61,521,000 円 67,413,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021140,337,000 円65,253,000 円64,306,000 円98.5%947,000 円2025年度シート
2022210,138,000 円140,337,000 円140,337,000 円33,782,000 円24.1%106,555,000 円2025年度シート
2023180,878,000 円87,799,000 円87,799,000 円73,832,000 円84.1%13,967,000 円2025年度シート
2024121,440,000 円72,864,000 円78,756,000 円37,630,000 円47.8%35,234,000 円2025年度シート
202567,413,000 円61,521,000 円67,413,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 72,864,000 円 → FY2025 要求 67,413,000 円 → FY2025 当初 61,521,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 37,630,000 円(47.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 61,521,000 円 → FY2026 要求 92,235,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
121,440,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
72,864,000 円
補正予算
5,892,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
78,756,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 5,892,000 円(1件)、当初予算 72,864,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
37,630,000 円
執行率
47.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
5,892,000 円
不用相当額
35,234,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、歯科衛生士の離職防止および人材確保を目的とした講習会を通じて、職業継続への意識向上に一定の成果を上げている。アウトプットである離職防止の取組はおおむね達成されており、アウトカムである受講者数の維持および実施施設による30名以上の受講生受け入れも顕著に進展しており、事業効果は概ね良好である。
改善の方向性
今後は、講習内容のフォローアップ機能を充実させ、受講後の職場定着率の把握や支援体制との連携を強化することで、より持続可能な人材確保に繋げたい。また、離職理由の分析結果をもとに、講習テーマを柔軟に見直すなど、実態に即した構成とする工夫も進めていきたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
歯科衛生士の離職防止及び復職支援に必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研修指導者等養成中央研修の開催箇所数[箇所]44 100
アウトプット技術修練部門の運営箇所数[箇所]54 80
アウトカム・短期研修指導者等養成中央研修の受講生[人]8987 97.75281
アウトカム・短期技術修練部門の年間利用者数[人]90152 168.88889
アウトカム・長期研修受講生のうち、研修内容を教育・指導で活用している率[%]
アウトカム・長期利用後の就業者数/利用前の就業者数[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適正な執行に努めるとともに、今後、講習内容のフォローアップ機能を充実するなど、歯科衛生士の離職防止及び復職支援をより一層推進できるような事業内容を検討し執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
61,521,000 円
FY2026 概算要求
92,235,000 円
うち要望額
92,235,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A学校法人愛知学院ほか
歯科衛生士の人材確保実証事業
37,630,000 円