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出入国管理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)

予算事業ID 20020 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額が 0 以下で、執行額は 210 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「記載なし」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

・出入国在留管理業務における利便性の向上/・出入国管理システムにおける運用経費の削減/・出入国在留管理行政の効率化

事業の概要

・マイナンバーカードと在留カードの一体化/・マイナンバーを活用した情報連携の実現/・日米両国で情報連携のためのシステムを整備し、両国間での情報連携を自動で行う。/・プライベートクラウドを構築することによる各基盤の統合/・入管WANのGSS移行

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 210 億円 現額 0 以下(算出対象外)
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 記載なし FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 0 円 21,005,019,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円0 円21,005,019,000 円(算出対象外)2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 —(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「—」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
内訳(予算種別)
—(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
21,005,019,000 円 (歳出予算現額が 0 以下)
執行率
—(算出対象外)

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
設定した目標に向けて所要の手続を進めている。
改善の方向性
現時点で所要の手続が順次実施されている。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
事業の有効性・効率性・成果について、適切かつ的確に検証し、効率的執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステムの整備状況[%]
アウトプットマイナンバーを活用した関係機関との情報連携のためのシステム構築の進捗状況[%]
アウトプットシステムの整備状況[%]100100 100
アウトプットシステムの整備状況[%]
アウトプット入管WANのGSS移行の整備状況[%]
アウトカム・長期特定在留カード及び特定特別永住者証明書の発行枚数[枚]
アウトカム・長期マイナンバーを活用した関係機関との情報連携を利用した在留申請件数[件]
アウトカム・長期GEP登録者要件審査件数[件]2875
アウトカム・長期2024年度を100とした場合の運用経費割合[%]100100 100
アウトカム・長期GSS移行による職員の人件費削減金額[億円]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
(記載なし)
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A出入国在留管理庁
予算配分
21,005,019,000 円
B株式会社日立製作所ほか
出入国管理業務に必要な物品の購入、役務の提供等
20,529,342,000 円
C東京出入国在留管理局ほか9庁
出入国管理業務に必要な物品の購入、役務の提供等
475,677,000 円
D成田国際空港株式会社ほか
出入国管理業務に必要な物品の購入、役務の提供等
475,677,000 円