厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

ICTを活用した医科歯科連携の検証事業

予算事業ID 2007 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,108 万円 のうち 2,888 万円(70.3%)を執行。翌年度繰越 1,002 万円、不用相当額 218 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3,106 万円、FY2026 概算要求は 3,603 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3,106 万円 → FY2025 当初 3,106 万円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

歯科標榜のない病院や介護施設において、情報通信機器を用いた診療を活用した口腔管理等に関するモデル事業を実施し、効果的・効率的な歯科専門職の介入方法及び適切な運用・活用方法等の検討を行い、医科歯科連携を推進するためのオンライン診療の在り方を検証することを目的とする。

事業の概要

歯科標榜のない病院や介護施設において、情報通信機器を用いた診療を活用した口腔管理等に関するモデル事業を実施し、効果的・効率的な歯科専門職の介入方法について検証する。/また、オンライン診療を実施する歯科医師向けの研修を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,106 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3,106 万円 要求の 100%現額 4,108 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,888 万円 執行率 70.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 218 万円 現額の 5.3%翌年度繰越 1,002 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜246.7%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3,603 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3,106 万円
補正予算1,002 万円
歳出予算現額4,108 万円

使い道

執行額2,888 万円
翌年度繰越1,002 万円
不用相当額218 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 31,057,000 円 31,057,000 円 28,120,000 円
2022 31,057,000 円 31,057,000 円 990,000 円
2023 31,057,000 円 31,057,000 円 27,789,000 円
2024 31,057,000 円 41,079,000 円 28,875,000 円
2025 31,059,000 円 41,081,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202131,057,000 円31,057,000 円28,120,000 円90.5%2,937,000 円2025年度シート
202231,057,000 円31,057,000 円31,057,000 円990,000 円3.2%30,067,000 円2025年度シート
202331,057,000 円31,057,000 円31,057,000 円27,789,000 円89.5%3,268,000 円2025年度シート
202431,057,000 円31,057,000 円41,079,000 円28,875,000 円70.3%2,182,000 円2025年度シート
202541,081,000 円31,059,000 円41,081,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 31,057,000 円 → FY2025 要求 41,081,000 円 → FY2025 当初 31,059,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 28,875,000 円(70.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 31,059,000 円 → FY2026 要求 36,026,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
31,057,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
31,057,000 円
補正予算
10,022,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
41,079,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 10,022,000 円(1件)、当初予算 31,057,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
28,875,000 円
執行率
70.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
10,022,000 円
不用相当額
2,182,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ「情報通信機器を用いた診療を活用した口腔管理等に関するモデル事業を実施し、効果的・効率的な歯科専門職の介入方法及び適切な運用・活用方法等の検討を行う。」のアウトプットである「協議・検証のための会議の開催」については継続的に実施できている。また、短期アウトカムである「モデル事業を行った症例数」や長期アウトカムである「事業報告書の数」についても概ね達成することができている。
改善の方向性
アクティビティ「情報通信機器を用いた診療を活用した口腔管理等に関するモデル事業を実施し、効果的・効率的な歯科専門職の介入方法及び適切な運用・活用方法等の検討を行う。」について、協議・検証のための会議の開催回数やモデル事業の症例数、報告書数の目標は一定程度達成できており、「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」も策定されたことから、今後はその協議・検証内容の質を一層向上させていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
医科歯科連携を推進するためのオンライン診療の在り方を検証するため必要な事業であり、目標の達成に向け、予算の適正な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット協議・検証のための会議の開催回数[回]33 100
アウトカム・短期モデル事業を行った症例数[件]3074 246.66667
アウトカム・長期事業報告書の数[冊]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
31,059,000 円
FY2026 概算要求
36,026,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
ICTを活用した医科歯科連携の検証事業
28,875,000 円
B一般社団法人日本歯科医学会連合
ICTを活用した医科歯科連携の検証事業
1,281,000 円