厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療施設給水設備強化等促進事業

予算事業ID 2012 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4 億円 のうち 2.3 億円(58.9%)を執行。翌年度繰越 1.6 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 1.6 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風等により、これまで経験したことのない被害が発生し、重要インフラの機能に支障を来すなど、国民経済や国民生活に多大な影響が発生した。そのため重要インフラの機能確保について点検を実施し、その結果を踏まえ、災害時に特に重要な医療機能を担う災害拠点病院や救命救急センター、周産期母子医療センターを対象に給水設備の増設等の補助を行うための予算を平成30年度第二次補正予算及び令和元年度当初予算に計上し支援を行っているほか、令和元年度補正予算においてはさらに災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院及びへき地診療所を、令和2年度第三次補正予算においては、特定機能病院及び地域医療支援病院を、令和3年度補正予算においては、水害発生時に入院患者の診療を継続する観点から、浸水想定区域や津波被害警戒区域に所在する公的医療機関施設や政策医療実施機関を補助対象に追加した。/また、令和6年度補正予算案においては、補助率を1/3から1/2に嵩上げしたところであり、引き続き、今後発生が想定される南海トラフ地震等の大規模災害に備え、診療機能を維持するための給水設備等の整備は重要な課題であることから、災害時における医療提供体制の充実・強化を図っていく。

事業の概要

病院の診療機能を3日程度維持するために給水設備(受水槽、地下水利用施設)の設置等が必要な救命救急センター、周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院及び地域医療支援病院等に対し、整備に要する経費の一部を支援する。/【補助率1/2】

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.3 億円 執行率 58.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 1.6 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算1.6 億円
前年度繰越1 億円
予備費等1.3 億円
歳出予算現額4 億円

使い道

執行額2.3 億円
翌年度繰越1.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 434,334,000 円 36,851,000 円
2022 0 円 429,816,000 円 361,638,000 円
2023 0 円 278,214,000 円 278,214,000 円
2024 0 円 395,470,000 円 232,854,000 円
2025 0 円 315,388,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円434,334,000 円36,851,000 円8.5%263,149,000 円2025年度シート
20220 円0 円429,816,000 円361,638,000 円84.1%要確認2025年度シート
20230 円0 円278,214,000 円278,214,000 円100.0%要確認2025年度シート
20240 円0 円395,470,000 円232,854,000 円58.9%0 円2025年度シート(改訂)
20250 円0 円315,388,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 232,854,000 円(58.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
162,616,000 円
前年度繰越
104,482,000 円
予備費等
128,372,000 円
歳出予算現額
395,470,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 104,482,000 円(1件)、第1次補正予算 162,616,000 円(1件)、予備費等1 128,372,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
232,854,000 円
執行率
58.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
162,616,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
今後発生が想定される南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、病院の診療機能を3日程度維持するために給水設備を設置し、災害時における医療提供体制の充実・強化を図ることは引き続き重要な課題であり、病院の診療機能を3日程度維持するために給水設備(受水槽、地下水利用施設)の設置等が必要な救命救急センター等に対し、整備に要する一部の経費の支援を行っていく。
改善の方向性
本事業については、災害時等における医療提供体制の充実・強化を図るため、適正な予算執行に留意しつつ、引き続き実施していく必要がある。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
災害時における医療提供体制の充実・強化を図るために必要な事業であり、引き続き、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助先医療施設数 727 箇所※2024年度の実績については精査中[箇所]722
アウトカム・長期同じ被害地域や他の地域における過去の事象(地震・台風・大雨等)自体の規模、人口、地勢、技術的進歩その他を総合的に勘案した上での被害程度の比較

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A愛知県ほか
病院の診療機能を3日程度維持するために給水設備を設置し、災害時における医療提供体制の充実・強化を図ること
232,854,000 円
B学校法人藤田学園(藤田医科大学病院)ほか
給水設備整備の実施
71,448,000 円