厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療施設浸水対策事業

予算事業ID 2026 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.9 億円 のうち 2,686 万円(9.3%)を執行。翌年度繰越 2.6 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 2.6 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

浸水想定区域に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域から移転することができない医療機関に対し、医療用設備や電源設備の浸水深以上への移設や止水板等の設置のための財政支援を行い、医療機関における浸水被害の防止又は軽減を図る。/また、令和6年度補正予算案においては、公立・公的病院を新たに補助対象に加えたところである。

事業の概要

令和元年台風第19号や令和2年7月豪雨など、近年、全国各地で台風や豪雨等による災害が発生し、洪水氾濫等による浸水被害を受けた医療機関においては一部診療を制限せざるを得ない事態となるなど、地域の医療提供体制への影響も生じることとなった。/近年の被害状況を踏まえると、今後発生する台風・豪雨等に備え、医療機関において浸水対策の強化・充実を図る必要があるため、浸水想定区域に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域から移転することができない医療機関に対し、浸水対策の実施に必要な経費を補助する。/【補助率1/3】

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 2.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,686 万円 執行率 9.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 2.6 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算2.6 億円
前年度繰越2.9 億円
予備費等-2.6 億円
歳出予算現額2.9 億円

使い道

執行額2,686 万円
翌年度繰越2.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 493,046,000 円 8,910,000 円
2022 0 円 570,092,000 円 9,924,000 円
2023 0 円 501,185,000 円 22,218,000 円
2024 0 円 289,216,000 円 26,862,000 円
2025 0 円 524,708,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円493,046,000 円8,910,000 円1.8%199,090,000 円2025年度シート
20220 円0 円570,092,000 円9,924,000 円1.7%275,122,000 円2025年度シート
20230 円0 円501,185,000 円22,218,000 円4.4%193,921,000 円2025年度シート
20240 円0 円289,216,000 円26,862,000 円9.3%0 円2025年度シート(改訂)
20250 円0 円524,708,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 26,862,000 円(9.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
262,354,000 円
前年度繰越
285,046,000 円
予備費等
-258,184,000 円
歳出予算現額
289,216,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 262,354,000 円(1件)、前年度から繰越し 285,046,000 円(1件)、予備費等1 -258,184,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
26,862,000 円
執行率
9.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
262,354,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
今後発生する台風・豪雨等に備え、医療機関において浸水対策の強化・充実を図ることは依然として重要な課題であり、引き続き、浸水想定区域に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域から移転することができない医療機関に対し、医療用設備や電源設備の浸水深以上への移設や止水板等の設置のための財政支援を行っていく。また、執行率については下欄のとおり改善を図っていく。
改善の方向性
本事業については、災害時等における医療提供体制の充実・強化を図るため、適正な予算執行に留意しつつ、引き続き実施していく必要がある。また、毎年度実施している医政関係主管課長会議において、浸水対策未実施の病院に本事業を活用していただけるよう促していく等、執行率の向上に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
災害時等における医療提供体制の充実・強化を図るために必要な事業ではあるが、活動実績が低調に推移している要因を分析し、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助先医療施設数※2024年度の実績については精査中[箇所]2052
アウトカム・長期同じ被害地域や他の地域における過去の事象(台風・大雨等)自体の規模、人口、地勢、技術的進歩その他を総合的に勘案した上での被害程度の比較

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
本事業については、災害時等における医療提供体制の充実・強化を図るため、適正な予算執行に留意しつつ、引き続き実施していく必要がある。また、毎年度実施している医政関係主管課長会議において、浸水対策未実施の病院に本事業を活用していただけるよう促していく等、執行率の向上に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大分県ほか
医療施設浸水対策事業
26,862,000 円
B社会医療法人藤本育成会(大分こども病院)ほか
医療施設浸水対策の実施
12,307,000 円